Compras de Emergencias Logo Compras de Emergencias

Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

22-ASG-TTF-259

HF-ASG-2023-162

Adquisición de setesientas (700) cajas de agua embotellada de 16 oz en paquetes de veinticuatro (24) botellas cada uno a ser distribuidas a los residentes afectados por la emergencia.

Almacén del Ahorro, LLC

$3,325.00

Municipio de Juncos

22-ASG-TTF-291

OA-22-027

Adquisición de cuatrocientos (400) mochilas de emergencia necesarias para los participantes de los programas de la Administración para el Cuidado y Desarrollo de la Niñez del Departamento de la Familia afectados por el paso del Huracán Fiona por la isla.

Industrial Security Products

$23,956.00

Departamento de la Familia - ACUDEN

22-ASG-TTF-319

DSP-2023-TF-040

Adquisición de artículos de limpieza y otros necesarios para completar los servicios de limpieza en las facilidades del Centro de Operación y Emergencias (COE) tras el paso del Huracán Fiona por la isla.

J.M. Depot

$6,415.10

DSP – NMEAD

22-ASG-TTF-077

HF-2023-028

Agua Purificada

Super Ahorros Eliud

$20,160.00

Municipio de Utuado

20-ASG-CV19-620

E-2021-22-004

Mascarillas Quirúrgicas

DDL Enterprise

$3,000.00

DTOP

22-ASG-TTF-078

DSP-23-TF-0012

Paleta de agua embotellada purificada

CC1 Limited Partnership (Coca Cola)

$282,240.00

DSP (m) ASG

22-ASG-TTF-186

HF-ASG-2023-091

Movilización y remoción de escombros y material vegetativo con la maquinaria y operador necesario en la Escuela Padre Anibal Reyes, Hatillo.

T & P, Inc.

$8,156.00

AEP

20-ASG-CV19-621

E-2021-22-0008

PPE

NIBA International

$183,295.00

DCR

20-ASG-CV19-622

E-2021-22-0006

Guantes

AxisCare Health Logistic, Inc.

$11,200.00

DCR

22-ASG-TTF-080

DV-EM-2023-0013

Tablet

WF Computer Services, Inc.

$1,250,360.00

Departamento de la Vivienda