Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ago/2025 |
26J-03141 |
2644002915 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Ago/2025 |
26J-01483 |
2644002769 |
HORMIGON ASFALTICO |
PUERTO RICO ASPHALT, LLC |
$106,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Ago/2025 |
26J-03095 |
2644002888 |
banda y tambores GE 11761 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03119 |
2644002903 |
COMPRA KIDS TREADMILL WORKOUT CENTRO PEDIATRICO CAGUAS |
Camera Mundi, LLC |
$399.98 |
Departamento de Salud |
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18/Ago/2025 |
26J-03137 |
2644002917 |
CAMISAS PARA EMPLEADOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y ADM. |
TALUNA CORP |
$2,673.70 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03149 |
2644002912 |
Pintura oficina local Isabela |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.90 |
Departamento de la Familia |
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18/Ago/2025 |
26J-03151 |
2644002916 |
SERVICIO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,503.00 |
Junta de Retiro |
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18/Ago/2025 |
26J-02758 |
2644002812 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PANES / PRIMER SEMESTRE FY/2025-2026 |
PAN PEPIN, INC. |
$7,875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-02758 |
2644002811 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PANES / PRIMER SEMESTRE FY/2025-2026 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$2,772.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03104 |
2644002898 |
Materiales de Uso Comun del Laboratorio |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$2,232.02 |
Departamento de Salud |
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18/Ago/2025 |
26J-03099 |
2644002891 |
Instalación aire acondicionado |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$1,714.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-03112 |
2644002901 |
Entremeses actividad Semana del Servidor Público |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$990.90 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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18/Ago/2025 |
26J-03120 |
2644002902 |
Compra de uniformes para la oficina de coordinación de fondos WSFR |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$659.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ago/2025 |
26J-03129 |
2644002908 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$423.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-02965 |
2644002897 |
REPARACION |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$9,798.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-02850 |
2644002809 |
EQUIPOS PARA ANALISIS HEMATOLOGICOS Q18957/18959 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$3,723.81 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-02852 |
2644002788 |
Materiales reparacion iluminacion Cayey |
PLUM-LITE INC. |
$297.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ago/2025 |
26J-02882 |
2644002796 |
Ponchadores Manuales Oficina Corporaciones |
CB ADVERTISING LLC |
$576.00 |
Departamento de Estado |
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18/Ago/2025 |
26J-03131 |
2644002900 |
SOLICITUD DE SERVIICO DE CATERING PARA LA SEMANA DEL SERVIDOR PUBLICO, PROGRAMA MEDICAID, NIVEL CENTRAL |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,667.00 |
Departamento de Salud |
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18/Ago/2025 |
26J-02950 |
2644002858 |
Totota Yaris, GE13235; reset códigos fusibles, reemplazar fusibles, remolque grúa. |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras