Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2025 |
26J-04026 |
2644003854 |
Papel de seguridad |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$29,772.40 |
Lotería de Puerto Rico |
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28/Ago/2025 |
25DJ-02898 |
25D4401904M1 |
Compra Materiales de Oficina para el Programa de Adultos |
MULTIDESK, LLC |
$1,571.50 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2025 |
26DJ-00641 |
26D4400398M1 |
ALIMENTOS REVISOR DE MUERTES DE MENORES |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$472.50 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2025 |
26J-04062 |
2644003858 |
instalacion y entrega de gas cabo rojo |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$347.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Ago/2025 |
26J-03987 |
2644003849 |
CERRADURA PONCE |
CANO HANDYMAN SERVICES, LLC |
$395.00 |
Departamento de Salud |
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28/Ago/2025 |
26J-04021 |
2644003850 |
Materiales para Instalar Redes (Aves) |
COMERCIAL SABANEÑO, INC |
$757.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Ago/2025 |
26J-04051 |
2644003841 |
Agua embotellada Act. Prevención |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$167.50 |
Departamento de la Familia |
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28/Ago/2025 |
26J-04058 |
2644003842 |
FUENTE DE AGUA |
HCV DISTRIBUTORS, INC |
$3,229.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/Ago/2025 |
26J-03984 |
2644003848 |
Material para análisis de metales |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$575.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Ago/2025 |
26J-04037 |
2644003845 |
Res. Varones Ponce - Guardias de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$134,349.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2025 |
26J-03792 |
2644003846 |
LINEA PAS-BROCHURE, MANTELES, CARPA |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$8,375.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2025 |
26J-03792 |
2644003847 |
LINEA PAS-BROCHURE, MANTELES, CARPA |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$1,220.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2025 |
26DJ-00493 |
CM6-4070 |
4320-26-005 – Licencias de Microsoft 365 - Copilot (One Software) |
Puerto Rico Innovation and Technology Service |
$3,600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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28/Ago/2025 |
26J-04041 |
2644003844 |
Res. Varones SJ - Servicio de guardias de seguridad |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$353,668.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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28/Ago/2025 |
26J-03575 |
2644003330M1 |
VIERNES 22 AGOSTO 2025 - NIVEL CENTRAL-ACTIVIDAD SEMANA SERVIDOR PUBLICO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$825.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/Ago/2025 |
26J-02328 |
2644003840 |
Adquisición de agregados para el Campamento Santiago en Salinas |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$197,516.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/Ago/2025 |
26J-04047 |
2644003838 |
Uniformes Inspectores Programa Regular |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$13,253.71 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
28/Ago/2025 |
26J-04044 |
2644003839 |
MATERIALES DE LIMPIEZA NMEAD |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,338.31 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Ago/2025 |
26J-04040 |
2644003836 |
Sellos Cancelados Oficina Finanzas |
Quick Delivery |
$1,019.76 |
Departamento de Estado |
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28/Ago/2025 |
26J-03864 |
2644003832 |
Adquisición Custom Coins |
Alternative Printing Solution&Promotional Products |
$10,995.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
Ordenes de Compras