Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Sep/2025 |
26J-06018 |
2644005766 |
Compra de Memorias Externas para Archivo |
Computer Inn Corp |
$1,079.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-05953 |
2644005687M1 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$708.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Sep/2025 |
26J-05985 |
2644005763 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$6,291.33 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-06030 |
2644005762 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,350.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-04974 |
2644005772 |
PROGRAMA DE AUTO CAD OFINA CENTRAL |
DLT SOLUTIONS,LLC |
$28,349.16 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Sep/2025 |
26J-06003 |
2644005753 |
DH-2542 (Labels) RH |
Distribuidora Central LLC |
$62.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/Sep/2025 |
26J-05941 |
2644005765 |
Sellos de Gomas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$193.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-06031 |
2644005751 |
compra alimentos Terapia de Dimas (3) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$319.50 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01235 |
26D4400827 |
TENSOR |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01213 |
26D4400890 |
Compra de alimentos CAMPEA- Carnes |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$4,204.44 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01226 |
26D4400894 |
COMPRA DE EFECTOS SANITARIOS |
Distribuidora Central LLC |
$359.35 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01330 |
26D4400891 |
Solicitud de Materiales - División de la Brigada |
MADERAS 3C LLC. |
$110.33 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01242 |
26D4400889 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
A.Rosario Distributors |
$662.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01242 |
26D4400887 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$919.79 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26DJ-01242 |
26D4400888 |
Compra de Alimentos para el CAMPEA |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$9,189.44 |
Departamento de la Familia |
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23/Sep/2025 |
26J-05944 |
2644005769 |
Adquisición de equipo audiovisual para OGPE - Arecibo, Humacao y Aguadilla |
Camera Mundi, LLC |
$22,262.19 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Sep/2025 |
26J-06024 |
2644005760 |
Servicio de Recogido de Basura - Octubre 2025 a Junio 2026 |
E. C. WASTE LLC |
$2,610.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-06017 |
2644005768 |
BANDEJA DE GALLETAS PARA ACTIVIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL AEROPUERTO DE ISLA GRANDE |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$90.00 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Sep/2025 |
26J-06033 |
2644005761 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,277.36 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Sep/2025 |
26J-05727 |
2644005754 |
ADQ. ASIENTOS PROTECTORES |
TALUNA CORP |
$51,232.56 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
Ordenes de Compras