Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Oct/2025 |
26J-07234 |
2644006965 |
LINEA PAS- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,080.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Oct/2025 |
26J-07242 |
2644006955 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 WALKIN COOLER |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$1,215.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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09/Oct/2025 |
26J-07143 |
2644006916 |
Programa Adobe Creative |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$11,496.32 |
Administración de Terrenos |
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09/Oct/2025 |
26J-07214 |
2644006967 |
PSIQ GENERAL-Efectos sanitarios |
TALUNA CORP |
$828.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Oct/2025 |
26J-07237 |
2644006954 |
Gomas Unidad de Villalba |
MULTIVENTAS LLC |
$2,908.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Oct/2025 |
26J-06368 |
2644006914 |
Archivos |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$116,850.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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09/Oct/2025 |
26J-05719 |
2644006903 |
Adquisicion 2025 Ford Transit |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$54,554.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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09/Oct/2025 |
26J-07171 |
2644006934 |
Recortadoras de Grama |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$2,910.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Oct/2025 |
26J-05460 |
2644005207C |
MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA OFICINA DE NOMINA DEL EDIFICIO CENTRAL |
MADERAS 3C LLC. |
$0.00 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Oct/2025 |
26J-07246 |
2644006959 |
Reparación pac #6 piso 3 unidad de a/c con escape refrigerante en edificio NEw San Juan |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$4,797.03 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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09/Oct/2025 |
26J-07208 |
2644006956 |
HERBICIDA Y PRODUCTO QUIMICO / AEROPUERTO MERCEDITA (ASG |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$2,796.00 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Oct/2025 |
26J-05355 |
2644005131C |
Remision y Custodia |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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09/Oct/2025 |
26J-07047 |
2644006918 |
MATERIAL OFICINA - ALMACEN DISCO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,346.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Oct/2025 |
26J-07199 |
2644006926 |
Servicio de Adquisición de Materiales de Plomería para el Departamento de Salud Nueva Sede |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$543.40 |
Departamento de Salud |
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09/Oct/2025 |
26J-07241 |
2644006951 |
AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DEL AEROPUERTO DE CEIBA |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,082.00 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Oct/2025 |
26J-07186 |
2644006927 |
PAPEL 35658 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,340.00 |
Departamento de Salud |
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09/Oct/2025 |
26J-07177 |
2644006933 |
UNIFORME PARA AUXILIAR DE ELECTRICISTA DEL AEROPUERTO DE AGUADILLA |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,061.22 |
Autoridad de los Puertos |
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09/Oct/2025 |
26J-06100 |
2644006950 |
2026-0016 |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,682.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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09/Oct/2025 |
26J-07232 |
2644006945 |
Sistema hidráulico monta cargas |
VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICE, INC. |
$460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Oct/2025 |
26J-07238 |
2644006947 |
gomas ge-03459 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,988.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras