Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2025 |
26J-07961 |
2644007679 |
Mantenimiento retroexcavadora |
JAC RECYCLING INC |
$4,975.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2025 |
26J-07997 |
2644007682 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$425.50 |
Departamento de la Familia |
|
21/Oct/2025 |
26J-08009 |
2644007687 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10303 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
21/Oct/2025 |
26J-07972 |
2644007692 |
MATERIALES INSTALACION CISTERNA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,380.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Oct/2025 |
26J-07962 |
2644007699 |
Mantenimiento retroexcavadora |
JAC RECYCLING INC |
$5,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2025 |
26J-07884 |
2644007666 |
Bordados |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$634.27 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2025 |
26DJ-01699 |
26D4401242 |
COMESTIBLES |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$3,947.97 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2025 |
26DJ-01699 |
26D4401241 |
COMESTIBLES |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,808.62 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2025 |
26J-07999 |
2644007694 |
Materiales de almacen |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$365.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26J-03570 |
2644003396M1 |
Uniforme |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$7,402.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26DJ-01831 |
26D4401240 |
Solicitud Recurso Actividad Profesionales Trabajo Social - miércoles, 22 de octubre de 2025 en los Chavales (Oficina de la Subsecretaria) |
CHINEA SERVICES INC |
$4,150.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Oct/2025 |
26J-07793 |
2644007681 |
Mejoras a faciliades recreodeportivas (Impermeabilización del techo del Centro Comunal de Rio Cristal) en el Municipio de Mayaguez |
AMERICAN ROOFING OF PR, INC. |
$73,832.30 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Oct/2025 |
26J-07788 |
2644007691 |
ISLA LAB - CONTRATO DE MANTENIMIENTO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$4,950.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26J-07945 |
2644007642 |
TONERS IMPRESORAS HP M528DN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,960.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2025 |
26J-07693 |
2644007647 |
techo en Galvalum Ramey |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,811.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26J-07928 |
2644007657 |
gomas ge10469 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,339.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26DJ-01192 |
CM6-6036 |
4102-26-033 - APROB. # ADEL. CM6-6036 - REMOCION Y REINSTALACION SISTEMA VIDEO CONFERENCIA |
PRIME SECURITY & TECHNOLOGIES INC. |
$1,776.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Oct/2025 |
26J-07921 |
2644007658 |
Solicitud de Orden de Servicio para la Adquisición de Herramientas para la Oficina de Facilidades del Departamento de Salud Nueva Sede |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,085.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Oct/2025 |
26DJ-01604 |
26D4401250 |
Servicio para Mantenimiento y Reparación de Generadores de Emergencia para CDTS Ponce y CTS Villalba |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$11,960.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Oct/2025 |
26J-08012 |
2644007688 |
Uniformes para los empleados del Aeropuerto de Ceiba |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$8,058.64 |
Autoridad de los Puertos |
Ordenes de Compras