Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

21/Oct/2025

26J-07778

2644007721

bombas flotantes alta presion y Snap Tank, bajo propuesta fedral SF/SFA 25-DG-11120207-036

PALADIUS CORP.

$14,805.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

21/Oct/2025

26J-08027

2644007718

Reemplazar el evaporador del sistema de gases de combustible

BENITEZ GROUP, INC.

$428.70

Departamento de la Vivienda

21/Oct/2025

26J-08005

2644007720

BARRAS DE CORTE

AMERICAN PAPER CORPORATION

$810.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

21/Oct/2025

26J-07963

2644007713

Compra Equipo Trailer Sargacera

TOGAR GLOBAL, INC.

$1,144.62

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-07940

2644007715

Reemplazo de hydrobooster y sistema banda de emergencia

SALINAS AUTO SUPPLY, INC.

$2,602.50

Departamento de Transportación y Obras Públicas

21/Oct/2025

26J-07394

2644007717

Generador

POWER SPORTS WAREHOUSE INC.

$24,114.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

21/Oct/2025

26J-07982

2644007714

REPARACION TRACTOR KUBOTA

MC DIESEL REPAIR, LLC

$2,043.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-07990

2644007710

Piezas Para Truck Tumba, tab.09316GE

SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL

$239.53

Departamento de Transportación y Obras Públicas

21/Oct/2025

26J-07984

2644007671

Bateria para vehiculo Jeep Gladiator GE-

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.96

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-07973

2644007702

Monitores de CO-T300U

TOGAR GLOBAL, INC.

$3,270.40

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-08011

2644007690

Servicio de Catering

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$2,477.50

Oficina del Procurador del Veterano

21/Oct/2025

26DJ-01846

26D4401252

Solicitud Compra Cupcakes para Actividad de Trabajadores Sociales - miércoles, 22 de octubre de 2025 - Salón de Actividades Los Chavales (Oficina Subsecretaria)

PRIMACY

$250.00

Departamento de la Familia

21/Oct/2025

26J-08007

2644007693

SERVICIOS SANITARIOS PORTATIL

SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC.

$524.50

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

21/Oct/2025

26J-07977

2644007711

Compra de ponchador para correspondencia Región de Mayaguüez

Quick Delivery

$499.98

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

21/Oct/2025

26J-07987

2644007703

COMPRA DE 4 NEUMATICOS

CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC.

$925.95

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-07986

2644007695

COMPRA DE 6 NEUMATICOS

CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC.

$2,228.95

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-08013

2644007696

Adquisición de cinco licencias del programa Adobe Acrobat Pro para empleados de PDL

SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC

$1,938.55

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

21/Oct/2025

26J-07988

2644007669

CRISTAL TAHOE

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$1,590.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

21/Oct/2025

26J-06357

2644006099M1

SERVICIOS DE CATERING

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$209.25

Departamento de la Familia

21/Oct/2025

26J-07949

2644007677

REPARACION VEHICULO 22897-GE

SALINAS AUTO SUPPLY, INC.

$436.89

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales