Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Feb/2023 |
23J-10373 |
2344010613 |
ROTULOS DE SEGURIDAD |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,600.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10714 |
2344010614 |
PASAJES AEREOS |
Condado Travel, Inc. |
$1,468.80 |
Junta de Retiro |
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17/Feb/2023 |
23J-09988 |
2344010562 |
Equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$8,137.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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17/Feb/2023 |
23J-10407 |
2344010602 |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DESARMADOS Y OFICIAL DE SERVICIOS AL CLIENTE |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$418,490.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Feb/2023 |
23J-10412 |
2344010598 |
169-EXT DE ALQUILER DE AUTOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$79,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Feb/2023 |
23J-10555 |
2344010596 |
PAPEL CARTON PARA CERTIFICADOS DEPT RECURSOS HUMANOS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$31.76 |
Administración de Servicios Generales |
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17/Feb/2023 |
23J-10633 |
2344010599 |
ALQUIRER CARPAS Y MESAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$805.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10469 |
2344010584 |
SACOS DE CEMENTO Y POLVILLO |
MADERAS 3C LLC. |
$998.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10410 |
2344010570 |
VACIADO DE TANQUE SEPTICO |
GUAYNABO DESTAPE , INC. |
$5,355.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10607 |
2344010586 |
Mapos, Escobas y Zafacones de Ofic. |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10450 |
2344010588 |
PINTURA CENTRO VACACIONAL BOQUERON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$4,855.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Feb/2023 |
23J-10543 |
2344010589 |
EQUIPO ERGONOMICO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$256.83 |
Departamento de la Familia |
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17/Feb/2023 |
23J-10516 |
2344010590 |
Bloqueador solar para todos los miembros del Cuerpo de Vigilantes |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,776.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Feb/2023 |
23J-10550 |
2344010587 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$486.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Feb/2023 |
23J-07014 |
2344010585 |
Aquisición Lavadoras y Secadoras |
TALUNA CORP |
$11,414.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Feb/2023 |
23J-10027 |
2344010577 |
REPARACIÓN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$495.00 |
Departamento de Salud |
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17/Feb/2023 |
23J-10721 |
2344010595 |
Reparación Generador Zoologico de PR |
A&R CONSULTANTS, CORP |
$5,145.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Feb/2023 |
23J-10320 |
2344010591 |
Artículos Promocionales Roosevelt Roads |
KRAMAS INC. |
$3,708.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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17/Feb/2023 |
23J-10577 |
2344010576 |
BANDEJA DE PRINTER |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$189.95 |
Departamento de la Familia |
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17/Feb/2023 |
23J-10498 |
2344010582 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$4,250.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
Ordenes de Compras