Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Mar/2023 |
23J-11743 |
2344011778 |
Compra de Herramienta |
MANUEL LARRIUZ |
$149.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Mar/2023 |
23J-10706 |
2344011782 |
MESAS CON MECANISMO AJUSTABLE MOVIBLE |
J. SAAD NAZER, INC. |
$812.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Mar/2023 |
23J-11842 |
2344011773 |
Gomas Chevrolet Express |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Mar/2023 |
23J-02574 |
2330443102M1 |
None |
FOR MEDIA GROUP INC. |
$1,700.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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09/Mar/2023 |
23J-11900 |
2344011783 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$365.32 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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09/Mar/2023 |
23J-11822 |
2344011777 |
COMPRA DE PASAJES CALIFORNIA |
Condado Travel, Inc. |
$3,307.23 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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09/Mar/2023 |
23J-11839 |
2344011770 |
Servicio Alimentos Convención Regional Mun. Cabo Rojo |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,615.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11281 |
2344011768 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$6,890.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11834 |
2344011704 |
TELEVISORES |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,783.50 |
Departamento de la Familia |
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09/Mar/2023 |
23J-11574 |
2344011703 |
Compra e Instalación de Bateria de vehiculo de Motor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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09/Mar/2023 |
23J-11584 |
2344011774 |
Compra de Batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11881 |
2344011771 |
28765- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,489.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Mar/2023 |
23J-11881 |
2344011772 |
28765- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$355.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Mar/2023 |
23J-11812 |
2344011702 |
ASG-0952-2023 Reptile spot Contrato20-152-C-Drna |
The Reptile Spot |
$33,900.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Mar/2023 |
23J-08640 |
2344011736 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS LLC. |
$114.87 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Mar/2023 |
23J-11419 |
2344011746 |
02082-GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,004.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11571 |
2344011706 |
Compra de Batería para Generador Eléctrico Estación de Bayamón II |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11879 |
2344011767 |
Compra de Diesel para proveer a equipos de transporte, generadores y maqauinaria pesada militar en la Operación de Limpieza de los Rios de Peñuelas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,114.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Mar/2023 |
23J-11475 |
2344011750 |
ORDEN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,721.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Mar/2023 |
23J-11420 |
2344011763 |
Materiales y Suministros y Piezas no Clasificadas |
A. F. REMA, INC. |
$750.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
Ordenes de Compras