Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/2023 |
23J-17353 |
2344017606 |
SOLICITUD ORDEN EXCEPCIONAL PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE MANGUERAS PARA HACER PRUEBA HIDROSTÁTICA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$75.00 |
Departamento de Salud |
|
26/May/2023 |
23J-18188 |
2344017618 |
COMPRA DE BATERIAS PARA TORRE DE LUZ ASIGNADA A LA ACADEMIA DE BUSQUEDA Y RESCATE DE CAROLINA - TABLILLA GE-08684 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-18220 |
2344017622 |
OFRENDA FLORAL |
Mundo Lapiz |
$350.00 |
Departamento de Estado |
|
26/May/2023 |
23J-14580 |
2344014491M2 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,070.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
26/May/2023 |
23J-17853 |
2344017621 |
Camisas Campamento Coquies de Cantera |
ROTULA INC. |
$1,362.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
26/May/2023 |
23J-18200 |
2344017599 |
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ANALISIS DE PLAGUICIDAS |
Agilent Technologies Inter Americas Inc |
$1,896.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-17950 |
2344017617 |
COMPRA DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$205.39 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-14536 |
2344015295 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$2,336.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/May/2023 |
23J-18238 |
2344017614 |
Disposición documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$165.50 |
Departamento de la Familia |
|
26/May/2023 |
23J-16661 |
2344016389 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,093.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-18093 |
2344017610 |
INSPECCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$396.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-16086 |
2344017615 |
Materiales |
IOS CORP |
$117.00 |
Junta de Retiro |
|
26/May/2023 |
23J-18089 |
2344017611 |
INSPECCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$715.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-07009 |
2330448224M1 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,913.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/May/2023 |
23J-18213 |
2344017608 |
Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,375.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-18125 |
2344017602 |
Servicio |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$1,821.00 |
Junta de Retiro |
|
26/May/2023 |
23J-17979 |
2344017604 |
REPARACION DE GENERADOR |
Three O' LLC |
$2,258.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/May/2023 |
23J-18214 |
2344017612 |
ALQUILER BAÑOS PORTATILES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$790.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/May/2023 |
23J-16813 |
2344017605 |
ADQUISICION EQUIPO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$182,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/May/2023 |
23J-18034 |
2344017603 |
MATERILES PARA METROS POSTALES |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$3,945.00 |
Departamento de Estado |
Ordenes de Compras