Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/2023 |
23J-18107 |
2344017647 |
TUBOS LED DE 8' PARA NEVERAS DE EMPAQUE |
PLUM-LITE INC. |
$365.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-16465 |
2344017645 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS SIGUIENTES UNIDADES DE A/C |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$5,390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
22J-07374 |
2344017635 |
None |
EXO LOCK, INC. |
$6,665.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/May/2023 |
23J-14356 |
2344014189M1 |
MATERIALES TRIMMER RED MAX |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,402.97 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-16351 |
2344015583M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ARNALDO ORTIZ BURGOS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$176.85 |
Departamento de la Vivienda |
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26/May/2023 |
23J-15124 |
2344017152 |
ROTULACION OFICINA DE LIDERAZGO |
ALL IN ONE MEDIA |
$3,995.00 |
Departamento de la Familia |
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26/May/2023 |
23J-15667 |
2344017637 |
First Responder Trauma Kit |
Quick Delivery |
$169.95 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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26/May/2023 |
23J-16393 |
2344017636 |
SILLA ERGONOMICA / CUMPLIMIENTO |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$89.00 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-16393 |
2344017280M2 |
SILLA ERGONOMICA / CUMPLIMIENTO |
IOS CORP |
$276.00 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-17730 |
2344017632 |
MANTENIMIENTO DE A/C 36BTU |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$325.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-13336 |
2344017631 |
Mantenimiento vehículo ford F-150 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$206.30 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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26/May/2023 |
23J-15627 |
2344017629 |
ARTICULOS PARA BOTIQUIN |
EF SAFETY & MORE LLC |
$2,867.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
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26/May/2023 |
23J-17758 |
2344016894 |
Equipo Tecnológico |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,883.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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26/May/2023 |
23J-18067 |
2344017626 |
ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE SABANAS Y FUNDAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$190,641.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/May/2023 |
23J-18094 |
2344017609 |
INSPECCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$506.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/May/2023 |
23J-16039 |
2344017628 |
POCKET FILES / SEC. COMPRAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$113.25 |
Departamento de Justicia |
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26/May/2023 |
23J-16075 |
2344017230 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPTET PONCE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$720.00 |
Departamento de Salud |
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26/May/2023 |
23J-18004 |
2344017627 |
IMPERMEABILIZACION TECHO OFICINA REGIONAL DE HUMACAO |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$1,297.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/May/2023 |
23J-18243 |
2344017619 |
Compra una Fotocopiadora Multifuncional Ricoh Modelo IMC400 Contrato ASG 21-1290 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$6,428.03 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/May/2023 |
23J-17791 |
2344017624 |
COMPRA DE MATERIALES PAMELA ANN BOULWERE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,288.76 |
Departamento de la Vivienda |
Ordenes de Compras