Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Abr/2023 |
23J-14169 |
2344013801 |
Servicio de exterminación y control de sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$288.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Abr/2023 |
23J-13829 |
2344013785 |
Desinfección de Hongo |
XPERT'S LLC |
$2,400.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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12/Abr/2023 |
23J-13765 |
2344013794 |
Limpieza de pisos |
ACTION SERVICE CORP. |
$700.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-12446 |
2344013402 |
REPARACION PARED Y PINTURA |
ORTIZ & SERRA LLC |
$2,249.99 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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12/Abr/2023 |
23J-12833 |
2344013784 |
VENTANILLA EN ACRILICO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$975.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/Abr/2023 |
23J-13751 |
2344013792 |
Equipo DE SEGURIDAD VEHICULAR |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$307.97 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-10989 |
2344011629C |
PAPEL TOALLA Y PAPEL DE BAÑO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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12/Abr/2023 |
23J-13745 |
2344013789 |
Gorras Oficina Secretaria |
ART OF SERVICES |
$1,975.00 |
Departamento de la Familia |
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12/Abr/2023 |
23J-12927 |
2344013568 |
TONERS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,292.61 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-14182 |
2344013788 |
BATERÍAS PARA CAMIONES - MERCADOS INSTITUCIONALES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$990.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-12723 |
2344013768 |
MATERIALES DE PINTURA |
MADERAS 3C LLC. |
$2,228.28 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Abr/2023 |
23J-13596 |
2344013762 |
BATERIA |
G. MED PRODUCT, INC. |
$90.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-13622 |
2344013760 |
Compra de Bulto para Trámite de Correspondencia |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$94.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-13746 |
2344013750 |
Equipo Informatica |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$2,310.30 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-14130 |
2344013771 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$433.55 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-13964 |
2344013779 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,005.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Abr/2023 |
23J-13343 |
2344013772 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA UBICADA EN CAFETERIA DEL EDIFICIO A |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$660.00 |
Departamento de Salud |
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12/Abr/2023 |
23J-14144 |
2344013767 |
Transportacion |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Abr/2023 |
23J-14158 |
2344013754 |
UNIDADES A/C |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$24,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Abr/2023 |
23J-13421 |
2344013770 |
Vehículos CoC |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de la Vivienda |
Ordenes de Compras