Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

28/Abr/2023

23J-15311

2344014923

Compra Lamparas de Techo Oficina Central

PLUM-LITE INC.

$1,272.00

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

28/Abr/2023

23J-16077

2344014934

SILLAS ERGONOMICAS

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$1,848.22

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-15239

2344014933

SOBRES COIN

OFFICE GALLERY, LLC.

$263.90

Corporación del Centro de Bellas Artes

28/Abr/2023

23J-14185

2344014902

Auto Extra - Materiales y Equipos Vehículos

Mega Parts and Service Inc

$5,247.00

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

28/Abr/2023

23J-15209

2344014926

77542

JR FAST DIGITAL PRINTING INC

$225.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-16244

2344014931

SERVICIO DE COMIDA

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$947.50

Departamento de Estado

28/Abr/2023

23J-16195

2344014914

SILLA ERGONOMICA

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$368.62

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-15146

2344014927

Vinos

PLAZA PROVISION COMPANY PUERTO RICO LLC

$1,217.52

Corporación del Centro de Bellas Artes

28/Abr/2023

23J-15817

2344014908

CAJAS DE CARTON

OFFICE GALLERY, LLC.

$492.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

28/Abr/2023

23J-16249

2344014899

27198- Fotocopiadora

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$10,316.76

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

28/Abr/2023

23J-14870

2344014928

bombillas tubulares

PLUM-LITE INC.

$27.95

Centro de Diabetes para Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-14048

2344013912

BANDERAS DE PUERTO RICO Y ESTADOS UNIDOS

DEPORTES SALVADOR COLOM INC.

$1,310.00

Oficina Estatal de Conservación Histórica

28/Abr/2023

23J-15600

2344014870

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO EVELYN MOYET DE LEON

LANCO MANUFACTURING CORP.

$822.72

Departamento de la Vivienda

28/Abr/2023

23J-15976

2344014905

gomas inidad GE-02343

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$520.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-15598

2344014906

BOLETOS AEREOS

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$885.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-13883

2344014897

CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TERMÓMETROS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE BATERÍAS

Metro Tech Corp

$1,500.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

28/Abr/2023

23J-15386

2344014867

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLORIA M. SANCHEZ HERNANDEZ

LANCO MANUFACTURING CORP.

$689.33

Departamento de la Vivienda

28/Abr/2023

23J-16070

2344014900

COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA ZONA DE CEIBA

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$299.92

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/Abr/2023

23J-15386

2344014866

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLORIA M. SANCHEZ HERNANDEZ

A. GARCIA & CO., LLC.

$29.85

Departamento de la Vivienda

28/Abr/2023

23J-15575

2344014877

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO VALENTIN CAMACHO SERRANO

LANCO MANUFACTURING CORP.

$137.30

Departamento de la Vivienda