Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/May/2023 |
23J-17846 |
2344017572 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PEGATINAS PARA ÁREA DE EXTINTORES DEL PROGRAMA HOPWA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$10.00 |
Departamento de Salud |
|
26/May/2023 |
23J-17984 |
2344017590 |
Puerta Oficina Directora Servicios Generales |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$2,400.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
26/May/2023 |
23J-17990 |
2344017589 |
Grapadoras, grapas/Familia Mayagüez |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$434.00 |
Departamento de Justicia |
|
26/May/2023 |
23J-17999 |
2344017587 |
ESPOSAS Y PORTA ESPOSAS / SEGURIDAD |
B and B Target Center, Inc. |
$7,278.60 |
Departamento de Justicia |
|
26/May/2023 |
23J-17998 |
2344017588 |
ELASTIC STRAPS |
Global Retail Services Inc |
$269.91 |
Departamento de la Familia |
|
26/May/2023 |
23J-10073 |
2344010302C |
Arrendamiento de fotocopiadoras Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/May/2023 |
23J-18014 |
2344017586 |
Pads elevador |
Delta Elevator Systems, LLC |
$1,400.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
25/May/2023 |
23J-16113 |
2344017584 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BLANCA I. ROJAS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$888.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/May/2023 |
23J-18187 |
2344017583 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - HOSPITAL REGIONAL DE BAYAMÓN (HURRA) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$3,400.00 |
Departamento de Salud |
|
25/May/2023 |
23J-17928 |
2344017582 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- POOL NIVEL CENTRAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$70,600.00 |
Departamento de Salud |
|
25/May/2023 |
23J-15957 |
2344016914 |
Frenos Frieghtliner Aguadilla |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$828.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/May/2023 |
23J-16506 |
2344017574 |
Revista DRD |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$5,895.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/May/2023 |
23J-16106 |
2344017577 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE NEIDA RAMOS ORTIZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,018.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/May/2023 |
23J-16024 |
2344017579 |
COMPRA DE MATERIALES YITZIBETH RAMOS RAMIREZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,595.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/May/2023 |
23J-15818 |
2344017570 |
SERAFINES |
SOLARES & CO. INC |
$4,748.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
25/May/2023 |
23J-18035 |
2344017576 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
GOMEZ BUS LINE INC. |
$3,750.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/May/2023 |
23J-17969 |
2344017571 |
REPARACION PARA VEHICULO OFICIAL GE-08570 ASIGNADA AL MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$3,452.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/May/2023 |
23J-15808 |
2344017568 |
Digitalización de Expedientes |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$34,000.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/May/2023 |
23J-15654 |
2344017567 |
Mesas plasticas, anaqueles y carritos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,687.64 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/May/2023 |
23J-16638 |
2344017562 |
materiales de remplazo |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$541.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras