Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2026 |
26J-13845 |
2644013262 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMION INTERNATIONAL 7500, AÑO 2008 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$4,637.95 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13813 |
2644013225 |
BATERIAS PARA LA JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED TABLILLA GE 08613 VIN. NUM> 1C4RJFBG3HC966113 COLOR BLANCA MOTOR 6 CYL ASIGNADA A LA UNIDAD MARITIMA DE ARECIBO BASE 21X |
CABRERA HNOS., LLC |
$570.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2026 |
26DJ-02556 |
26D4401708 |
Compra de piezas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$447.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ene/2026 |
26J-13847 |
2644013264 |
Frenos FORD TRUCK Transit VAN 2018- ge08757 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$153.98 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
29/Ene/2026 |
26J-13802 |
2644013238 |
Frenos Explorer2018 GE08747 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$272.98 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
29/Ene/2026 |
26J-13781 |
2644013259 |
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA ACOMODO RAZONABLE ARV |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$253.83 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
29/Ene/2026 |
26J-13850 |
2644013265 |
Gomas Toyota Yaris prevencion Arecibo |
MULTIVENTAS LLC |
$471.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13799 |
2644013233 |
Contratacion Apicultor Remoción Abejas, CV Boquerón |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$4,999.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Ene/2026 |
26J-13676 |
2644013093M1 |
Materiales necesarios para análisis de muestras químicas de agua |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,971.57 |
Departamento de Salud |
|
29/Ene/2026 |
26J-13695 |
2644013248 |
ALIMENTOS DE CABALLO |
RALICAD, INC. |
$34,314.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13823 |
2644013229 |
Compra Cristal Delantero Unidad Supervisores de Turno Ponce |
PAGAN AUTO GLASS & LOCKSMITH LLC |
$695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13839 |
2644013257 |
SOLICITUD DE REEMPLAZO CRISTALES ROTOS PUERTAS DE OFICINAS Y FACHADA ANFITEATRO |
BONAIRE L.R. INC. |
$1,470.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13837 |
2644013253 |
Premiaciones a Valores del Año |
Kury MFG, Inc. |
$1,620.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2026 |
26J-13834 |
2644013240 |
ALQUILER DE FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$22,060.50 |
Departamento de Salud |
|
29/Ene/2026 |
26J-13576 |
2644012991 |
Toner para impresora de cheques y Papel para Calculadora |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$252.16 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
29/Ene/2026 |
26J-13819 |
2644013250 |
SIERRA DE CADENA PARA EQUIPO DE ENTRADA FORZOSA, RESCATE AEREO, AEROPUERTO DE CEIBA |
PALADIUS CORP. |
$816.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
29/Ene/2026 |
26J-13113 |
2644013263 |
Trabajos correctivos en los elevadores de la ACAA edificio central |
J R ELEVATOR, LLC. |
$11,920.61 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
29/Ene/2026 |
26J-13144 |
2644013256 |
COMPRA DE DISCOS PARA SISTEMA INFORMATICA ARV |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,736.25 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
29/Ene/2026 |
26J-13827 |
2644013254 |
Microondas Digital |
Quick Delivery |
$359.98 |
Departamento de Salud |
|
29/Ene/2026 |
26J-13793 |
2644013249 |
SERVICIO DE REPARACION PARA CALIBRACION PARA CABINA DE LA REGION SAN JUAN |
AUDIO TECHNOLOGY PR, INC |
$1,350.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
Ordenes de Compras