Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ago/2023 |
24J-02432 |
2444002369 |
Toners HP (Div. Presupuesto) |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$827.10 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02697 |
2444002367 |
ENMIENDA SALARIO MINIMO CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES PUNTA BORINQUEN |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$1,896.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02544 |
2444002368 |
nevera de 20 pies cubicos para oficinas locales region Carolina |
IOS CORP |
$9,397.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02727 |
2444002366 |
Comandancia Cisterna de Agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02147 |
2444002277 |
Compra Canister Coolant, y Aftertreatment Injector 1608 Respuesta Rápida |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02495 |
2444002352 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$69.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
23J-15548 |
2344014841C |
SHEET MEDIA TRAY / PROC. FAMILIA BAYAMON |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ago/2023 |
24J-01493 |
2444002365 |
MATERIAL MANTENIMIENTO |
J & M DEPOT. INC. |
$7,285.19 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02703 |
2444002363 |
LABELS LASER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17.70 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Ago/2023 |
24J-00247 |
2444000329M1 |
Alimentos contrato julio 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,353.73 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02199 |
2444002278 |
SELLO ELECTRICO/PONCHADORES |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,071.25 |
Departamento de Estado |
|
24/Ago/2023 |
24J-02199 |
2444002279 |
SELLO ELECTRICO/PONCHADORES |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$7,395.00 |
Departamento de Estado |
|
24/Ago/2023 |
24J-02226 |
2444002322 |
Compra de Materiales de Protección Personal |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,673.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Ago/2023 |
24J-02372 |
2444002321 |
Gasket,Gasket V,Coupling N190PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$5,691.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02301 |
2444002336 |
STORAGE CABINET Y LATERAL FILE 2 GAVETAS |
S.O.P., INC. |
$1,256.47 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02589 |
2444002355 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,575.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
23J-14361 |
2344018115C |
SUPLIR E INSTALAR CRISTAL LAMINADO 1/4 CLARO CON PAPEL DE SEGURIDAD |
HG Solutions Services LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02031 |
2444002349 |
BANNERS CSI |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$190.00 |
Departamento de Estado |
|
23/Ago/2023 |
24J-02588 |
2444002357 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,868.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02436 |
2444002359 |
REUNION DE FEDERALES |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$33,625.50 |
Departamento de la Familia |
Ordenes de Compras