Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

24/Ago/2023

24J-02432

2444002369

Toners HP (Div. Presupuesto)

TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC.

$827.10

Departamento de Justicia

24/Ago/2023

24J-02697

2444002367

ENMIENDA SALARIO MINIMO CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES PUNTA BORINQUEN

SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP.

$1,896.30

Guardia Nacional de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02544

2444002368

nevera de 20 pies cubicos para oficinas locales region Carolina

IOS CORP

$9,397.50

Departamento de la Familia

24/Ago/2023

24J-02727

2444002366

Comandancia Cisterna de Agua

PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC,

$4,510.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02147

2444002277

Compra Canister Coolant, y Aftertreatment Injector 1608 Respuesta Rápida

SALINAS AUTO SUPPLY, INC.

$585.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02495

2444002352

MATERIALES DE OFICINA

S.O.P., INC.

$69.60

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

24/Ago/2023

23J-15548

2344014841C

SHEET MEDIA TRAY / PROC. FAMILIA BAYAMON

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$0.00

Departamento de Justicia

24/Ago/2023

24J-01493

2444002365

MATERIAL MANTENIMIENTO

J & M DEPOT. INC.

$7,285.19

Compañía de Turismo de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02703

2444002363

LABELS LASER

OFFICE GALLERY, LLC.

$17.70

Departamento de Hacienda

24/Ago/2023

24J-00247

2444000329M1

Alimentos contrato julio 2023

JOSE SANTIAGO, INC.

$21,353.73

Guardia Nacional de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02199

2444002278

SELLO ELECTRICO/PONCHADORES

7 BROTHERS SUPPLY CORP.

$3,071.25

Departamento de Estado

24/Ago/2023

24J-02199

2444002279

SELLO ELECTRICO/PONCHADORES

MR. INK OF PUERTO RICO LLC

$7,395.00

Departamento de Estado

24/Ago/2023

24J-02226

2444002322

Compra de Materiales de Protección Personal

TOGAR GLOBAL, INC.

$2,673.02

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

24/Ago/2023

24J-02372

2444002321

Gasket,Gasket V,Coupling N190PD

CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP.

$5,691.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02301

2444002336

STORAGE CABINET Y LATERAL FILE 2 GAVETAS

S.O.P., INC.

$1,256.47

Comisión Industrial de Puerto Rico

24/Ago/2023

24J-02589

2444002355

Servicio de Telecomunicaciones

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$1,575.00

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

24/Ago/2023

23J-14361

2344018115C

SUPLIR E INSTALAR CRISTAL LAMINADO 1/4 CLARO CON PAPEL DE SEGURIDAD

HG Solutions Services LLC

$0.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

23/Ago/2023

24J-02031

2444002349

BANNERS CSI

CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC.

$190.00

Departamento de Estado

23/Ago/2023

24J-02588

2444002357

Servicio de Telecomunicaciones

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$4,868.00

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

23/Ago/2023

24J-02436

2444002359

REUNION DE FEDERALES

PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC

$33,625.50

Departamento de la Familia