Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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25/Ene/2023 |
23J-07956 |
2330448969 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL GE 10692 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$3,093.73 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2023 |
23J-08548 |
2330448967 |
Zafacones - Residencial Mujeres (ZM) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,720.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2023 |
23J-08762 |
2330448968 |
Materiales de Oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$616.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08638 |
2330448966 |
Hand Truck |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$71.99 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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25/Ene/2023 |
23J-08364 |
2330448965 |
Servidor area Sistema |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,825.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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25/Ene/2023 |
23J-08580 |
2330448964 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,090.85 |
Autoridad de los Puertos |
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25/Ene/2023 |
23J-08553 |
2330448962 |
28838-ROTULO |
COMPU SIGNS INC. |
$3,020.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2023 |
23J-08603 |
2330448961 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
HERA PRINTING, CORP |
$110.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08707 |
2330449099 |
Ropa y Materiales para Ropa |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$9,720.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Ene/2023 |
23J-08799 |
2330448906 |
CALCULADORA / MFCU |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$22.54 |
Departamento de Justicia |
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25/Ene/2023 |
23J-08607 |
2330448960 |
SERVICIO DE CABLE TV |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$453.51 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08891 |
2330448905 |
SCANNERS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,656.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Ene/2023 |
23J-08754 |
2330448904 |
RECARGO BATERÍA MONTACARGAS-RÍO GRANDE |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$195.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Ene/2023 |
23J-08427 |
2330448647 - Modificada |
ADULTO COLORIMETRI |
VP WHOLESALER INC |
$2,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08792 |
2330448903 |
DIGGER 416-D CATERPILAR |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$1,310.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Ene/2023 |
23J-08930 |
2330448902 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$632.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Ene/2023 |
23J-08087 |
2330448958 |
Refill Botiquines de Primeros Auxilios |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$495.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08433 |
2330448802 |
APLICACIONES CLOUD/ACROBAT |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,154.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08385 |
2330448899 |
Restitución del Terraplén Sur y Mitigación Puente #1059 sobre el Río Indio, PR-646, KM. 4.8 Vega Baja |
MAGLEZ ENGINEERINGS & CONTRACTORS CORP. |
$532,477.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Ene/2023 |
23J-08884 |
2330449098 |
Reparación Equipo Automotriz |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$750.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |