Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Oct/2023 |
24J-05917 |
2444006122 |
SHOPPING PROMO BAGS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$9,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06615 |
2444006132 |
ALQUILER DE CARPA- ACTIVIDAD DE FORTALEZA - CATAÑO |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$225.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06379 |
2444006129 |
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS / TRANSPORTE |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$450.00 |
Departamento de Justicia |
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23/Oct/2023 |
24J-06405 |
2444006119 |
PIEZAS Y MANGAS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,004.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-05954 |
2444006125 |
Materiales |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$354.00 |
Junta de Retiro |
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23/Oct/2023 |
24J-06285 |
2444006123 |
Compra Exhaust Particulate Sensor 1622 Las Marías |
Mega Parts and Service Inc |
$264.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06389 |
2444006120 |
HY |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06210 |
2444006121 |
SERVICIO DE GRUA |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$750.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-05742 |
2444006117 |
COMPRA DE MATERIALES ELIZABETH CEDEÑO TORRES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$5,531.74 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Oct/2023 |
24J-06472 |
2444006110 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
J&M Depot Inc. |
$86.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06404 |
2444006112 |
BLOWER, SOPORTE DE MOTOR |
Mega Parts and Service Inc |
$246.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06620 |
2444006115 |
ADQUISICION DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$6,404.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06604 |
2444006111 |
FUENTES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$972.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-05485 |
2444006114 |
Materiales de Promoción |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$52,948.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06471 |
2444006113 |
ADQUISICION DE MANUALES PARA MANEJO DE TRAUMA |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$2,115.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24J-06332 |
2444006108 |
Cambio y arreglo cerraduras |
International Hardware Inc. |
$1,008.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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23/Oct/2023 |
24J-06335 |
2444006106 |
Mejoras a vehículo |
BENITEZ GROUP, INC. |
$5,760.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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23/Oct/2023 |
24J-06613 |
2444006109 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,370.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Oct/2023 |
24DJ-00015 |
24D4400015 |
Compra de mesas para nuevas facilidades |
J. SAAD NAZER, INC. |
$13,216.33 |
Departamento de la Familia |
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23/Oct/2023 |
24J-06040 |
2444006099 |
Gomas Unidad GE-05678 |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$2,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras