Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

02/Nov/2023

24J-07506

2444006960

Servicio de Catering - Accion de Gracias

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$511.75

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

02/Nov/2023

24J-07507

2444006970

SERVICIOS TERAPÉUTICOS INTEGRALES PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CUIDADORES DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ALZHEIMER

ORGANIZACIÓN EN PRO DE LA ATENCIÓN A LA PERSONA CON ALZHEIMER

$6,500.00

Departamento de Salud

02/Nov/2023

24J-07452

2444006968

SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GUARDIA NACIONAL DE PUERT RICO EN PISO 5 y 6 DEL GAM TOWER

MIRANDA & SONS, LLC

$360.25

Guardia Nacional de Puerto Rico

02/Nov/2023

24J-04929

2444005833

SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO

BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC.

$102,073.55

Departamento de Salud

02/Nov/2023

24J-04929

2444005834

SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO

ISLA LAB PRODUCTS, LLC

$96,765.00

Departamento de Salud

02/Nov/2023

24J-07327

2444006950

SOBRES IMPRESOS

IMPRESSION ASSOCIATES, INC.

$547.00

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

02/Nov/2023

24J-07223

2444006963

Ponchador Fechador con Pad de Tinta Integrada

S.O.P., INC.

$345.80

Administración de Rehabilitación Vocacional

02/Nov/2023

24J-07340

2444006945

COMPRA DE PONCHADORES PARA LA SECRETARIA DE GERENCIA

IOS CORP

$239.40

Departamento de la Vivienda

02/Nov/2023

24J-07322

2444006952

MATERIAL FORENSE PARA SERVICIOS TECNICOS

Uniphoto Inc .

$9,502.50

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Nov/2023

24J-07119

2444006944

sillas de visitas

MULTIDESK, LLC

$5,627.00

Departamento de la Familia

02/Nov/2023

24J-07510

2444006957

CONTRATO

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$488.12

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Nov/2023

24J-07246

2444006962

30464- Material de Gabinetes

MADERAS 3C LLC.

$9,396.73

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

02/Nov/2023

24J-06457

2444006097

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REGION DE HUMACAO

MADERAS 3C LLC.

$263.92

Departamento de la Vivienda

02/Nov/2023

24J-07196

2444006959

Botas de Seguridad (Brigada de Ingeniería)

TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP

$450.00

Administración de Terrenos

02/Nov/2023

24J-07206

2444006953

REPARACION AUTO

ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES

$792.13

Departamento de Hacienda

02/Nov/2023

24J-07144

2444006946

MATERIALES DE OFICINIA

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,936.66

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Nov/2023

24J-07488

2444006958

BOLETOS AEREOS

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$1,025.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

02/Nov/2023

24J-06556

2444006342C

SOLICITUD EXCEPCIONAL COMPRA REACTIVO PARA PREPARAR PROFICIENCIAS DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE CHARM SCIENCES

CHARM SCIENCES INC

$0.00

Departamento de Salud

02/Nov/2023

24J-07425

2444006883

SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS- BIOSEGURIDAD

COSTELLO EXTERMINATING, INC.

$275.00

Departamento de Salud

02/Nov/2023

24J-07161

2444006872

Adquisicion de materiales de oficina

OFFICE GALLERY, LLC.

$645.00

Departamento de Salud