Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

25/Abr/2024

24DJ-00791

CM4-6636

4102-24-132 - # ADELANTADO CM4-6636, PRUEBA DE METALES Y MINERALES

SANCO LABORATORIES, INC.

$579.00

Administración de Servicios Médicos

25/Abr/2024

24DJ-01175

24D4400805

Catering para SVI (Almuerzos)

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$388.50

Departamento de la Familia

25/Abr/2024

24J-19521

2444018184

Servicios de guardias de seguridad

AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC.

$204,624.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

25/Abr/2024

24J-18083

2444018168

Gomas Fire House, 2014 Scotty Co. Trailer

MULTIVENTAS LLC

$500.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

25/Abr/2024

24J-19120

2444018158

COMPRA DE NEUMÁTICOS / OFICINA DE AYUDA AL CIUDADANO

BRAMAR AUTO SERVICES INC.

$367.00

Departamento de Justicia

25/Abr/2024

24J-19393

2444018147

Servicio de alimentos

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$259.00

Defensoría de las Personas con Impedimentos

25/Abr/2024

24J-18777

2444018173

Manejo, transportación y disposición de materiales, pinturas, y drum

5 SENSES SOLUTIONS LLC

$20,700.00

Autoridad de Transporte Integrado

25/Abr/2024

24J-18879

2444018178

Piezas de Auto

Mega Parts and Service Inc

$88.50

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

25/Abr/2024

24J-19495

2444018171

Compra de Toners - Computer Network Systems Corp. D/B/A Computerlink

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$1,052.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

25/Abr/2024

24DJ-01165

24D4400800

Bateria

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.96

Departamento de la Familia

25/Abr/2024

24J-18909

2444018115

ABRIGOS - IFE

Quick Delivery

$1,451.37

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

25/Abr/2024

24J-19200

2444018167

REQ 18927 (240155) Malla Construcción

GRAINGER CARIBE, INC.

$48.32

Departamento de Transportación y Obras Públicas

25/Abr/2024

24J-19203

2444018169

COMPRA DE MATERIALES DE GRETCHEN VEGA IRRIZARRY

MANUEL LARRIUZ

$2,809.00

Departamento de la Vivienda

25/Abr/2024

24J-18792

2444018144

FOLDERS - SAICA

P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.

$1,225.50

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

25/Abr/2024

24J-19162

2444018162

MATERIALES

ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS

$195.76

Junta de Retiro

25/Abr/2024

24J-19184

2444018165

REQ 18832 (240130) Llave de Pase 2 (Emulsión Asfáltico)

GRAINGER CARIBE, INC.

$109.38

Departamento de Transportación y Obras Públicas

25/Abr/2024

24J-19027

2444018152

MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ANA E. UMPIERRE HUERTAS

TOA ALTA HARDWARE LLC

$2,027.00

Departamento de la Vivienda

25/Abr/2024

24J-19047

2444018153

Tarjetas de incentivos (gift card)

Quick Delivery

$1,200.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

25/Abr/2024

24J-18936

2444018113

GOMAS BOB CAT

CARIBBEAN RUBBER CORPORATION

$504.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

25/Abr/2024

24J-19189

2444018166

COMPRA DE MATERIALES CARMEN L. NAVEDO VELAZQUEZ

FERRETERIA EL COMETA, INC.

$554.60

Departamento de la Vivienda