Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-19604 |
2444018317 |
Materiales de oficina (Marcadores) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$15.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Abr/2024 |
24J-19038 |
2444018313 |
Grapas para la fotocopiadora de Secretaría del Negociado de Energía. |
TONER MAX INC. |
$240.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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26/Abr/2024 |
24J-19438 |
2444018223 |
ALQUILER DE CARPA Y ADITAMENTOS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$518.00 |
Departamento de Estado |
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26/Abr/2024 |
24J-19300 |
2444018316 |
CAFE ROBUSTA |
EXPORTADORA DE CAFE CALIFORNIA, S.A. DE C.V. |
$5,727,414.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19257 |
2444018310 |
seminario Radio |
Asoc de Radiodifusores de PR |
$200.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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26/Abr/2024 |
24J-19057 |
2444018311 |
SERVICIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$575.00 |
Junta de Retiro |
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26/Abr/2024 |
24J-19025 |
2444018299 |
COMPRA DE MATERIALES DE GINA MARIBEL ROLDAN BARRIOS |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,948.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19275 |
2444018314 |
Consumibles para scanners |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,890.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19392 |
2444018315 |
Pruebas toxicológicas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$1,312.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Abr/2024 |
24J-18573 |
2444018312 |
Clear for Law Enforcement |
Thomson Reuters |
$3,120.00 |
Departamento de Hacienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19306 |
2444018307 |
Licencias Microsoft ICF |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$29,057.60 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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26/Abr/2024 |
24J-19659 |
2444018292 |
Gomas Unidad 09531GE Guayama |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19021 |
2444018309 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE WILFREDO CABEZUDO |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,154.84 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19558 |
2444018303 |
Inspeccion de vehiculos |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$330.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19589 |
2444018246 |
PIEZAS OTROS EQUIPOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,180.23 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-18544 |
2444018288 |
ZAFACONES CESCO BAYAMON CANTON MALL |
MENACO CORPORATION |
$771.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-19327 |
2444018183 |
FUMIGACION |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$2,016.00 |
Departamento de Salud |
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26/Abr/2024 |
24J-17854 |
2444018306 |
Fabricación e instalación de puerta para el edificio 763 en Campamento Santiago, Salinas |
HG Solutions Services |
$7,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-18208 |
2444017119C |
SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA - TARDE JÍBARA |
ARCHERY TAG PUERTO RICO LLC |
$0.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19562 |
2444018205 |
Baterias |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,104.35 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
Ordenes de Compras