Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Jul/2024 |
24DJ-01296 |
MP4-5496 |
6211-24-090 Módulos Oficinas |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$37,365.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Jul/2024 |
25J-01085 |
2544000966 |
ACARREO CONTRATO MAESTRO JEDAN RIVERA |
JEDAN RIVERA |
$157,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01066 |
2544000965 |
ACARREO CONTRA CONTRATO HM PRODUCTS |
HM PRODUCTS INC |
$287,050.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01095 |
2544000967 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$608.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01081 |
2544000957 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$8,173.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Jul/2024 |
25J-01081 |
2544000954 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$32,747.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Jul/2024 |
25J-01081 |
2544000955 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$3,552.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Jul/2024 |
25J-01081 |
2544000956 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
TALUNA CORP |
$3,080.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Jul/2024 |
24DJ-01939 |
24D4401315C |
COMPRA DE TOALLAS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Jul/2024 |
25J-00908 |
2544000949 |
Solu Medrol 125 mg/2ml BOX 25 Vials |
VP WHOLESALER INC |
$8,548.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-00945 |
2544000813 |
Pods Café |
ART OF SERVICES |
$1,350.00 |
Departamento de Estado |
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19/Jul/2024 |
25J-01069 |
2544000963 |
ACARREO CONTRATO MAESTRO TRANSPORTE ESCOLAR PACHECO |
TRANSPORTE ESCOLAR PACHECO, INC. |
$521,875.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01076 |
2544000962 |
ACARREO CONTRATO MAESTRO GARCÍA TRUCKING |
GARCIA TRUCKING SERVICES, INC. |
$157,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01079 |
2544000950 |
Para Convención Royal Sonesta |
Distribuidora Central LLC |
$100.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Jul/2024 |
25J-01087 |
2544000961 |
Sello Autoentintado |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$175.50 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-01071 |
2544000958 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EMPLEADA SHEILA L. CARDONA-PONCEA COLON |
MULTIDESK, LLC |
$1,351.85 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Jul/2024 |
25J-00763 |
2544000952 |
Mantenimiento de Cisterna |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$7,530.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Jul/2024 |
25J-00503 |
2544000959 |
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO |
Office Tech Solution |
$7,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Jul/2024 |
25J-00624 |
2544000934 |
Archivos laterales |
IOS CORP |
$3,562.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Jul/2024 |
25J-01062 |
2544000938 |
ACARREO CONTRATO MAESTRO Myriam I Cuba Serrano D/B/A H A Transport o |
Myriam I Cuba Serrano D/B/A H A Transport o |
$67,500.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
Ordenes de Compras