Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago/2024 |
25J-01718 |
2544001576 |
COMPRA DE PROTECION PARA EQUIPO DE SONIDO-PLANIFICACION |
Micheo Music |
$219.97 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Ago/2024 |
25J-01680 |
2544001545 |
VGT GE-08537 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,233.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25J-01663 |
2544001569 |
05 |
Three O' LLC |
$892.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25J-01662 |
2544001572 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA 18 Y 19, FACILIDAD MEDICA PONCE 500 |
Three O' LLC |
$3,675.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25DJ-00180 |
25D4400190 |
Compra - Hand Truck Drum |
Quick Delivery |
$1,339.84 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
24J-14668 |
2444013575C |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
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01/Ago/2024 |
24J-16597 |
2444015479C |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
01/Ago/2024 |
25J-01730 |
2544001571 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$1,680.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25DJ-00219 |
25D4400147 |
CARGADORES GLOCK 23 GEN 4 Y 5 |
AMCHAR CARIBE INC. |
$4,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25J-01232 |
2544001557 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$352.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01232 |
2544001556 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,493.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/Ago/2024 |
25J-01232 |
2544001558 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$663.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25J-01522 |
2544001551 |
DISPENSADORES Y ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,081.50 |
Oficina de la Inspectora General |
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01/Ago/2024 |
25J-01670 |
2544001562 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,094.70 |
Municipio de Manatí |
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01/Ago/2024 |
25J-01460 |
2544001563 |
Elección múltiple para la adquisición y arrendamiento de Fotocopiadoras Multiusos Entidades del Gobierno de Puerto |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$74,515.80 |
Municipio de Aguadilla |
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01/Ago/2024 |
25J-01429 |
2544001547 |
CAMPAÑA PUBLICIDAD SERVICIOS DISPONIBLES EN WEB |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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01/Ago/2024 |
25J-01656 |
2544001544 |
BATERÍA PARA VARIOS VEHICULOS SERV. GEN. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$449.80 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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01/Ago/2024 |
25DJ-00339 |
25D4400194 |
NEVERA |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$789.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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01/Ago/2024 |
25J-01092 |
2544000964M1 |
Servicios de alimentos |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$86,269.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Ago/2024 |
25J-01660 |
2544001553 |
SERVICIO DE SATELITALES |
Skytec, Inc. |
$18,479.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras