Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ago/2024 |
25J-01635 |
2544002227 |
Servicio de voz |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,796.68 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Ago/2024 |
25J-02380 |
2544002208 |
Impresión Revista Victoria Espinosa |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$4,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Ago/2024 |
25J-02403 |
2544002235 |
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02381 |
2544002206 |
Compra de papel libre de Acido |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$3,893.44 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
12/Ago/2024 |
25J-02374 |
2544002234 |
Certificacion Elevador Zona Ponce |
NILDA ALICEA |
$150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02338 |
2544002222 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ago/2024 |
25J-01335 |
2544001200C |
COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02387 |
2544002229 |
Batería Van Chevrolet |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00583 |
25D4400333 |
Combustible Diesel para Generador #2 Alquilado |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$5,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00589 |
25D4400330 |
BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$390.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25J-02341 |
2544002183C |
Para instalaciones nueva sede Región Suroeste |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
12/Ago/2024 |
25J-02394 |
2544002236 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE FUMIGACION, DIVISION CANINA SUR |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,645.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00592 |
25D4400329 |
CRISTAL DODGE |
Mega Parts and Service Inc |
$575.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00046 |
25D4400322 |
JACKETS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,329.40 |
Departamento de la Familia |
|
12/Ago/2024 |
25DJ-00537 |
25D4400300 |
CHAMBER TRASEROS CAMION GE09087 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$340.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
12/Ago/2024 |
25J-02376 |
2544002232 |
Solicitud para mantenimiento, Marítima Yabucoa |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$796.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-02115 |
2544002225 |
Artículos conmemorativos 25 Aniversario |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$2,938.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Ago/2024 |
25J-00466 |
2544000415 |
Agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$129.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/Ago/2024 |
25J-02286 |
2544002170 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$572.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ago/2024 |
25J-02270 |
2544002100 |
Ford Mustang GE:12851, reparación aro. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$355.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras