Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

12/Ago/2024

25DJ-00549

25D4400320

Cambio de Gomas Traseras Unidad GE 09846

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$222.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00558

25D4400336

Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad GE 10545

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$222.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00547

25D4400347

Cambio de gomas Taseras para la Unidad GE 10036

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$222.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00532

25D4400346

Compra de Regulador de Ventana Lateral del Conductor Delantero con Motor Unidad GE 09809d

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$200.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00505

25D4400345

ALIMENTOS CAMPEA LARES 8.24

A.Rosario Distributors

$2,610.90

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00466

CM5-9081

6241-25-002 Hyfrecator

PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC.

$2,990.00

Administración de Servicios Médicos

12/Ago/2024

25DJ-00559

25D4400343

Compra de Batería para la Unidad GE 09302 Jeep Wrangler 2020

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$110.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00557

25D4400341

Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad GE 10541

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$222.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25DJ-00560

25D4400340

Servicio de Remolque de la Region Guayama al taller para la Unidad GE 08606 y reparación del mismo

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$450.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25J-02431

2544002244

Para instalaciones nueva sede Región Suroeste

H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC

$495.45

Departamento Recreación y Deportes

12/Ago/2024

25J-02383

2544002220

Para reparación de vehículo oficial

AUTO SUPPLY DEL NORTE INC.

$870.00

Departamento Recreación y Deportes

12/Ago/2024

25J-02430

2544002246

Arrendamiento de centro

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$3,297.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

12/Ago/2024

24J-24578

2444023342C

Recogido de Desperdicios Sólidos - SOR Metro

E. C. WASTE LLC

$0.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

12/Ago/2024

25J-02425

2544002238

ALIMENTOS CONGELADOS

GANADEROS BORGES, INC.

$812.70

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ago/2024

25DJ-00562

25D4400342

FILTROS DE ACEITE PH 48

DIMA INTERNATIONAL CORPORATION

$1,647.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

12/Ago/2024

25J-02426

2544002237

ALIMENTOS CRUDOS

ALMACEN EL AHORRO, LLC

$444.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ago/2024

25J-02385

2544002231

Reparacion de Cortadora Artes Graficas

Wide Distributors LLC

$4,581.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

12/Ago/2024

25DJ-00578

25D4400337

(SECRE) (PLT) 2024-2025 (66) C

A.Rosario Distributors

$5,000.00

Departamento de la Familia

12/Ago/2024

25J-02410

2544002233

Papeles Carta y Legales

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,251.00

Defensoría de las Personas con Impedimentos

12/Ago/2024

25DJ-00579

25D4400338

Compra de Tintas para Impresoras de SVI

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,055.00

Departamento de la Familia