Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

19/Ago/2024

25J-02257

2544002385

Canasto para torneos de baloncesto 3 x 3

DEPORTES SALVADOR COLOM INC.

$24,475.00

Departamento Recreación y Deportes

19/Ago/2024

25J-02701

2544002581

Equipo de Cuadro Telefónico y servicio líneas

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC

$6,121.28

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

19/Ago/2024

25J-02788

2544002575

Compra de Gomas fuera de contrato para Ford EDGE GE 05344

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$570.36

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

19/Ago/2024

25J-02780

2544002594

SERVICIOS DE VIGILANCIA DOP SEPTIEMBRE 2024

ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.

$198,906.66

Departamento de Transportación y Obras Públicas

19/Ago/2024

24DJ-01847

24D4401244M1

CAMBIO DE GOMAS DELANTERAS

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$378.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

24DJ-01930

24D4401330M1

SERVICIO METRO POSTAL, COMPAÑÍA DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC.

DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC

$2,720.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

25J-02787

2544002576

Bolsa para Dinero, Recaudador

Quick Delivery

$159.98

Junta Reglamentadora de Servicio Público

19/Ago/2024

25J-02781

2544002582

SEGURIDAD ELECTRONICA SEPTIEMBRE 2024

GENESIS SECURITY SERVICES, INC.

$12,300.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

19/Ago/2024

25J-02495

2544002480

Herramientas

QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP

$8,161.55

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

19/Ago/2024

25J-02495

2544002481

Herramientas

MADERAS 3C LLC.

$385.96

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

19/Ago/2024

25J-02757

2544002565

BATERIA PARA VEHICULO FORD F 250

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$89.96

Guardia Nacional de Puerto Rico

19/Ago/2024

25J-01410

2544001500M1

Compra de Botellones de Agua 5 Galones

LA CASA DEL CAMIONERO, INC.

$550.00

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

19/Ago/2024

24DJ-01755

24D4401189M1

(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93)

ESCOLARA TRANSPORT LLC

$365.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

24DJ-01755

24D4401188M1

(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93)

DANIEL E. ROSARIO DORTA

$500.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

24DJ-01755

24D4401191M1

(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93)

MCZY BUS SERVICE INC

$325.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

24DJ-01755

24D4401192M1

(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93)

NALDITO'S BUS LINE, INC.

$500.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

24DJ-01755

24D4401190M1

(SECRE) (PLT) 2023-2024 (93)

LOPEZ BUS LINE, INC.

$450.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

25J-02836

2544002595

Catering Reunion de Equipo 08/29/24

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$218.70

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

19/Ago/2024

25DJ-00681

25D4400415

Compra de equipo ergonómico

OFFICE GALLERY, LLC.

$806.00

Departamento de la Familia

19/Ago/2024

25DJ-00722

25D4400413

Equipo solicitado para oficina de Tecnologia

Steps 4 Success

$2,087.85

Departamento de Corrección y Rehabilitación