Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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12/Oct/2023 |
24J-05784 |
2444005350 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,601.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Oct/2023 |
24J-05773 |
2444005348 |
SERVICIO DE EXTERMINACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$4,601.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Oct/2023 |
23J-19495 |
2444005347 |
SERV. MANT. SISTEMA AIRE ACOND AF-2023-2024 |
A&GS CONTRACTOR INC |
$46,620.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Oct/2023 |
24J-05770 |
2444005346 |
CAFE ARABIGO |
AGROINDUSTRIAS UNIDAD DE MEXICO, S.A DE C.V |
$7,719,096.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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12/Oct/2023 |
24J-04440 |
2444005339 |
Semana del Telecomunicador |
Quick Delivery |
$580.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Oct/2023 |
24J-05737 |
2444005341 |
SERVICIO DE LIMPIEZA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$9,556.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Oct/2023 |
23J-07924 |
2330448041C |
NCBPR- ALIMENTOS ACADEMIA BOMBEROS-GURABO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Oct/2023 |
24J-05122 |
2444005333 |
MATERIALES/LAMINADOS TALLERES DE; PEAT |
COMERCIAL TORO, INC |
$18,030.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Oct/2023 |
24J-05766 |
2444005343 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO LEONIDES NEGRON RIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$661.53 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Oct/2023 |
24J-05725 |
2444005342 |
SUPERVISORES GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$23,459.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2023 |
24J-04240 |
2444005329 |
Servicio |
JUAN F. GARCIA , INC |
$14,950.00 |
Junta de Retiro |
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11/Oct/2023 |
24J-05738 |
2444005340 |
gomas IJW-020 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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11/Oct/2023 |
24J-03103 |
2444005331 |
COMPUTADORA / OFICINA DE RESCATE AEREO Y AERO. REGIONALES |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$22,386.99 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Oct/2023 |
24J-05679 |
2444005335 |
Adquisición de Mobiliario para Centros de Planillas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$88,245.20 |
Departamento de Hacienda |
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11/Oct/2023 |
24J-04811 |
2444005338 |
INSTALACION DE TV Y PIZARRAS |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$815.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Oct/2023 |
24J-05767 |
2444005336 |
Fumigación Distrito de Salinas |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$68.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Oct/2023 |
24J-05473 |
2444005332 |
ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE MOTOR TRANSIT 350 DRY FREIGHT 12' |
FAJARDO FORD, INC. |
$62,782.90 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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11/Oct/2023 |
24J-05644 |
2444005330 |
Compra Repetidor - COT MINILLAS |
Skytec, Inc. |
$23,331.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Oct/2023 |
24J-05750 |
2444005320 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$470.75 |
Departamento de la Familia |
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11/Oct/2023 |
24J-05502 |
2444005129 |
Lamparas para iluminación |
LUMBRA INC |
$2,032.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |