Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

01/Abr/2025

25DJ-04359

25D4402890

Materiales de Oficina

MULTIDESK, LLC

$438.29

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25DJ-04365

25D4402889

ADFAN-frenos Rav4 2021 GE10482

Joel Auto Air + Auto Parts

$190.00

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-17136

2544016642

PINTURA PARA PROGRAMA DE MERCADOS INSTITUCIONALES

LANCO MANUFACTURING CORP.

$2,519.81

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

01/Abr/2025

25J-17663

2544016637

MATERIALES ADICIONALES PARA COMPLETAR INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFCIO 403 CAMPAMENTO SANTIAGO

Office Tech Solution

$5,795.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-17437

2544016482

Compra de Switches y Gabinetes

CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC

$52,507.54

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-17738

2544016638

REQ 20241 GE01544 Correa Serpentina Chevrolet 4500 GE01544 (250135)

CAMUY AUTO PARTS, LLC

$40.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/Abr/2025

25DJ-03884

25D4402682

TENNIS

TALUNA CORP

$2,189.22

Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2025

25DJ-04283

25D4402887

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO

LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC.

$4,500.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2025

25J-17685

2544016639

153- SERVICIO DE ALIMENTOS DIARIOS

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$679,485.54

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/Abr/2025

25J-17523

2544016576

C-QAgua-021 - Type I Water System

MITEL DISTRIBUTING CORP.

$17,716.00

Departamento de Salud

01/Abr/2025

25J-17716

2544016618

WIPERS FLOTA

Mega Parts and Service Inc

$198.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/Abr/2025

25J-17684

2544016636

Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% - 18,480qq

INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.

$8,737,898.40

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

01/Abr/2025

25J-17129

2544016625

COMPRA DE INVITACIONES CONMENORACION DEL ANIEVRSARIO CBA

HERA PRINTING, CORP

$96.50

Corporación del Centro de Bellas Artes

01/Abr/2025

25J-17240

2544016633

Tóner monocromáticas Negro

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$5,610.00

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-17149

2544016058

Impresora y maletín

Puerto Rico Computer Services Corporation

$947.00

Departamento Recreación y Deportes

01/Abr/2025

25DJ-03865

25D4402520M1

AJAX

A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC.

$2,024.25

Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2025

25J-17731

2544016623

Compra de Gomas fuera de contrato para unidad motor pool tablilla GE04808

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$1,320.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-17704

2544016608

TONERS IMPRESORA HP MFP E47528F

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$1,052.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/Abr/2025

25DJ-04370

25D4402882

Solcitus servicio inspeccion extinores

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE

$65.00

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-17712

2544016617

PONCHADOR CORRESPONDENCIA RECIBIDA

OFFICE GALLERY, LLC.

$70.00

Departamento de la Vivienda