Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2025 |
26J-11371 |
2644011265 |
Compra e instalación de transfer swtich para generador electrico en edificio Hato Rey/PCE/DDEC |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$23,975.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Dic/2025 |
26J-11708 |
2644011260 |
REQ 21238 (GE11926) Gomas Dodge Ram 1500 (260109) |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$594.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2025 |
26J-11443 |
2644011254 |
Adquisición de Equipo de Seguridad para Técnicos de Explosivos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,339.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26J-11443 |
2644011253 |
Adquisición de Equipo de Seguridad para Técnicos de Explosivos |
PALADIUS CORP. |
$6,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02159 |
26D4401657M2 |
Angulare para ventanas |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$29,862.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-11705 |
2644011252 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,940.68 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02568 |
26D4401782 |
REPARACION LLAVE PASO DE AGUA 1 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$7,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Dic/2025 |
26J-11738 |
2644011261 |
Baterias Para Ram 1500 GE13550 y GE13551 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$455.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Dic/2025 |
26J-11693 |
2644011258 |
Rótulos Tienda Cultural |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$2,394.14 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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18/Dic/2025 |
26J-11727 |
2644011247 |
COMBUSTIBLE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$770.12 |
Departamento de Justicia |
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18/Dic/2025 |
26J-11699 |
2644011255 |
Solicitud de adquisición de los servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$3,799,806.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2025 |
26DJ-02112 |
CM6-7231 |
6261-26-045 Mantenimiento Maquina de Angiografia (Inyectores de contracte) |
BAYER HEALTHCARE LLC |
$4,580.97 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
26J-11675 |
2644011229 |
RES VARONES PONCE- C-26-187 Valvula Tirafondo |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,740.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Dic/2025 |
26J-11718 |
2644011257 |
Productos Agrícolas |
William Serrano Torres |
$540.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26J-09095 |
2644008749C |
Reparacion Sistema de Alarma de Incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$0.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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18/Dic/2025 |
26DJ-00944 |
CM6-6011 |
8202-26-026 Solicitud de Orden de Compras Excepcional número por adelantado CM6-6011: Servicios de Limpieza de Edificios, Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Estacionamiento de Empleados por dos meses (agosto y septiembre de 2025) |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$673,573.48 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
26DJ-00133 |
CM6-5253 |
5201-26-004 (Ricoh fotocopiadoras) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$30,920.21 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
25DJ-01966 |
CM5-3223 |
5501-25-125 |
RIMACO, INC. |
$300,695.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Dic/2025 |
26J-11684 |
2644011227 |
GOMAS COMPASS GE09423 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$550.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Dic/2025 |
25DJ-05544 |
25D4403852C |
EQUIPO |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
Ordenes de Compras