Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

04/Mar/2024

24J-15336

2444014167

COMPRA MATERIALES LANCO NANCY LEBRON DE JESUS

LANCO MANUFACTURING CORP.

$255.99

Departamento de la Vivienda

04/Mar/2024

24J-15343

2444014230

Materiales de Oficina

Distribuidora Central LLC

$136.56

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

04/Mar/2024

24J-15218

2444014223

Deshumidificador para el centro de digitalización Sede

TOGAR GLOBAL, INC.

$1,303.19

Instituto de Cultura Puertorriqueña

04/Mar/2024

24J-15001

2444014208

GRAPADORAS Y GRAPAS / ASESORAMIENTO

S.O.P., INC.

$174.73

Departamento de Justicia

04/Mar/2024

24J-15267

2444014120

ALQUILER DE CAMION BOOM TRUCK PARA REEMPLAZO DE SEMAFOROS PR-14 JUANA DIAZ

R & F ASPHALTS UNLIMITED, INC.

$1,800.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

04/Mar/2024

24DJ-00417

24D4400266

Compra de Alimentos

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$735.25

Departamento de la Familia

04/Mar/2024

24DJ-00123

24D4400265

MATERIALES PARA CENTRO

ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS

$442.70

Departamento de la Familia

04/Mar/2024

24DJ-00405

24D4400260

Aviso Público

GFR Media, LLC

$998.44

Departamento de la Familia

04/Mar/2024

24J-13516

2444013124

Porterías soccer y Balonmano

OFFICE GALLERY, LLC.

$2,552.00

Departamento Recreación y Deportes

04/Mar/2024

24J-13516

2444013123

Porterías soccer y Balonmano

DEPORTES SALVADOR COLOM INC.

$16,500.00

Departamento Recreación y Deportes

04/Mar/2024

24J-15052

2444014245

Brochures (Rescate)

IMPRESSION ASSOCIATES, INC.

$3,250.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

04/Mar/2024

24J-15078

2444014235

MATERIAL RECREATIVO

Quick Delivery

$1,578.90

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

04/Mar/2024

24J-14711

2444014215

Reparacion de vehiculo

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$240.00

Departamento de Hacienda

04/Mar/2024

24J-14993

2444014195

Materiales de Oficina fuera de contrato

OFFICE GALLERY, LLC.

$3,387.02

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

04/Mar/2024

24J-15025

2444014239

Compra de Press kits Standard con logo de ASES

IMPRESSION ASSOCIATES, INC.

$1,130.37

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

04/Mar/2024

24J-15108

2444014197

COMPRA DE MATERIALES GLADYS TORRES RIVERA

TOA ALTA HARDWARE LLC

$106.50

Departamento de la Vivienda

04/Mar/2024

24J-14860

2444014206

HANDTRUCKS - CSA

Distribuidora Central LLC

$558.00

Corporación de Seguros Agrícolas

04/Mar/2024

24J-15003

2444014196

BOMBILLAS LED PARA LAS SALAS

MART-ELEC, CORP.

$1,087.50

Corporación del Centro de Bellas Artes

04/Mar/2024

24J-15066

2444014210

REPARACION DE MONTERO GE09457

PUERTO RICO STORAGE FORKLIFT DIVISION. INC

$1,471.88

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

04/Mar/2024

24J-15168

2444014236

PLAFON ACUSTICO

MADERAS 3C LLC.

$4,087.44

Departamento de Transportación y Obras Públicas