Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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13/Mar/2024 |
24J-15164 |
2444014700 |
Lamparas para el techo |
HG Solutions Services |
$870.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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13/Mar/2024 |
24J-07458 |
2444006911C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-04302 |
2444003819C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-01120 |
2444002790C |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-15350 |
2444014420 |
MATERIALES PARA ABASTECER INVENTARIO (TALLER DE PLANTA FISICA CBA) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$55.25 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Mar/2024 |
24J-15350 |
2444014419M1 |
MATERIALES PARA ABASTECER INVENTARIO (TALLER DE PLANTA FISICA CBA) |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$56.70 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Mar/2024 |
24J-14043 |
2444014918 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$478.94 |
Departamento de Hacienda |
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13/Mar/2024 |
24DJ-00468 |
24D4400323 |
Equipo para Lesionada Jannette Solis Rivera |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$1,048.96 |
Departamento de la Familia |
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13/Mar/2024 |
24J-15458 |
2444014553 |
MAT DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$188.28 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15458 |
2444014554 |
MAT DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$44.50 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24DJ-00385 |
24D4400315 |
REPARACION URGENCIA AVERIA ELECTRICA SISTEMA ELECTRICO SECUNDARIO INSTITUCION PONCE PRINCIPAL |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$14,875.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Mar/2024 |
24J-16093 |
2444014923 |
ALQUILER DE MANTELES MESAS SILLAS |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$1,650.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Mar/2024 |
24J-15374 |
2444014716 |
TONER CF 287A |
TONER MAX INC. |
$1,980.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15280 |
2444014920 |
cambios y reemplazos |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$7,989.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Mar/2024 |
24J-15429 |
2444014570 |
REEMPLAZO DE DOS FUSIBLES DE 30 AMP PARA ALIMENTAR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO H |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$350.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15377 |
2444014727 |
COMPRA DE EQUIPOS DE ESCÁNER |
MEGATECH DISTRIBUTOR LLC |
$2,899.49 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15389 |
2444014258 |
MAT OF |
Distribuidora Central LLC |
$644.02 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-15389 |
2444014257 |
MAT OF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,175.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2024 |
24J-16119 |
2444014914 |
SERVICIO DE EMERGENCIA FUMIGACION CONTRA ROEDORES |
MIRANDA & SONS, LLC |
$307.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Mar/2024 |
24J-16132 |
2444014916 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$1,368.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |