Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/May/2024 |
24J-22452 |
2444021570 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE A/C 60,000 BTU PARA DORADO |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$9,783.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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31/May/2024 |
24J-22273 |
2444021562 |
Impermeabilización de Techo S1212 - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$17,315.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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31/May/2024 |
24J-22624 |
2444021464 |
REPARACIÓN AIRE FORD VAN E-350 |
JR Auto Air |
$2,016.17 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22458 |
2444021572 |
Combo lavadora y secadora |
CASA JUPITER INC. |
$10,992.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/May/2024 |
24J-22573 |
2444021551 |
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$168.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-22863 |
2444021537 |
Servicios Mantenimiento Áreas Verdes - Xpert's, LLC |
XPERT'S LLC |
$1,367,452.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24J-22631 |
2444021473 |
Compra Alimentos |
A.Rosario Distributors |
$1,468.00 |
Departamento de la Familia |
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31/May/2024 |
24J-22708 |
2444021560 |
Tintes para cristales |
Industrial Security Products, Inc. |
$295.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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31/May/2024 |
24J-22729 |
2444021554 |
Compra de Tickets Caceria DRNA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$750.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/May/2024 |
24J-22734 |
2444021558 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,390.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/May/2024 |
24J-19523 |
2444021555 |
PIEZAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE 16 UNIDADES DE AIRE FLOOR CABINET PARA LOS CAMERINOS |
HVAC Digital |
$7,504.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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31/May/2024 |
24J-22720 |
2444021553 |
Papel libre de ácido para AGPR |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$453.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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31/May/2024 |
24J-22736 |
2444021540 |
MANTENIMIENTO WRANGLER - SERVG |
TRUCKARS, INC |
$990.28 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22855 |
2444021547 |
Fumigación para control de Comejen en CRD Mayaguez |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$1,137.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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31/May/2024 |
24J-22749 |
2444021535 |
Servicio de Mantenimiento Dodge Ram 2500 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$201.10 |
Administración de Terrenos |
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31/May/2024 |
24J-22620 |
2444021498 |
Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$3,264.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22620 |
2444021497 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$13,430.13 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22473 |
2444021504 |
Adquisición de Equipo para Reserva de Agua |
SYNERFUEL & ALLIANCE DEVELOPMENT, INC. |
$2,995.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/May/2024 |
24J-19759 |
2444019075 |
PLEXIGLASS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,825.00 |
Departamento de Justicia |
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31/May/2024 |
24J-22445 |
2444021533 |
C-24-292- Relocalización de tuberías |
ELLCO GROUP LLC |
$35,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
Ordenes de Compras