Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/May/2024 |
24DJ-01632 |
CM4-8739 |
6310-24-420 Se solicita la reparación del Lente Artroscopia Storz 0 modelo 7230AA #serie 121B3B |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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31/May/2024 |
24J-22864 |
2444021609 |
Servicios Mantenimiento Áreas Verdes - National Building Maintenance Corp. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$353,015.04 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/May/2024 |
24DJ-01295 |
CM4-9224 |
8103-24-261 Limpieza y Mantenimiento Interna Tanque Diesel Planta de Vapor |
KINEKO ENERGY LLC |
$6,858.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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31/May/2024 |
24J-22322 |
2444021446 |
Medical Monitoring Project |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$2,330.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-22784 |
2444021587 |
Panes mayo 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$673.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22633 |
2444021627 |
Alimentos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,556.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/May/2024 |
24J-22633 |
2444021626 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$785.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/May/2024 |
24J-22776 |
2444021613 |
Power Computer SFF Desktop |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$12,320.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-17960 |
2444016804C |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / PROCURADURÍA DE FAMILIA - CAROLINA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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31/May/2024 |
24J-22672 |
2444021602 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$817.70 |
Autoridad de los Puertos |
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31/May/2024 |
24J-22653 |
2444021599 |
Rotulo y ponchador |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$345.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22668 |
2444021617 |
Reparación de Podadora |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$798.65 |
Administración de Terrenos |
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31/May/2024 |
24J-22719 |
2444021544 |
PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$1,619.71 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22780 |
2444021571 |
HP MFP E67650 color Black toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,771.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-22764 |
2444021508 |
Upgrade a 32GB |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$240.00 |
Departamento de Salud |
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31/May/2024 |
24J-22488 |
2444021573 |
UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 8.5 TON FACILIDAD MEDICA PONCE 500, PU-30 PLAZOLETA MODULO D NORTE A |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$25,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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31/May/2024 |
24J-22503 |
2444021574 |
Cableado de internet |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$25,946.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/May/2024 |
24J-22739 |
2444021578 |
Matenimiento Camión 17994GE |
LULE, LLC. |
$1,609.38 |
Departamento de la Familia |
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31/May/2024 |
24J-22534 |
2444021576 |
Mudanza de archivo inactivo |
LA ROSA DEL MONTE EXPRESS INC. |
$7,338.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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31/May/2024 |
24J-22384 |
2444021567 |
USB |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,270.00 |
Departamento de Hacienda |
Ordenes de Compras