Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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27/Mar/2024 |
24J-16798 |
2444015965 |
Servicios bancarios 2023-24 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$3,000,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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27/Mar/2024 |
24J-17081 |
2444015923C |
INSTALACION TECHO-LIGA ATLETICA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$0.00 |
Municipio de Guaynabo |
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27/Mar/2024 |
24DJ-00583 |
24D4400443 |
MATERIAL SANITARIO CAMPEA ARECIBO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,995.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Mar/2024 |
24J-17090 |
2444015963 |
INSTALACION DE TECHO- CENTRO ENVEJECIENTES CAMARONES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$3,917.10 |
Municipio de Guaynabo |
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27/Mar/2024 |
24J-17124 |
2444015958 |
TONER / PROCURADOR MENORES BAYAMÓN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218.00 |
Departamento de Justicia |
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27/Mar/2024 |
24J-17094 |
2444015959 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,071.20 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-16811 |
2444015949 |
CONOS TRAFFIC 36 |
Quick Delivery |
$659.20 |
Departamento de Salud |
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27/Mar/2024 |
24DJ-00528 |
24D4400438 |
Compra de (laser toner cartridge) |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$710.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Mar/2024 |
24J-16124 |
2444015955 |
NANO CAMARAS DE VIDEO NEGOCIADO DROGAS |
Adaptive Digital Systems, Inc. |
$40,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-17116 |
2444015956 |
IMPRESORA - RANGE CONTROL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$426.03 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-16541 |
2444015951 |
RESTAURAR TORRE EN METAL |
CHINEA SERVICES INC |
$3,900.00 |
Departamento de Estado |
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27/Mar/2024 |
24J-15812 |
2444015387M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-WANDA G. MARTINEZ COLON |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$735.50 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Mar/2024 |
24DJ-00497 |
24D4400422 |
Compra - Materiales Construcción |
MANUEL LARRIUZ |
$2,008.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Mar/2024 |
24J-16591 |
2444015934 |
MATERIALES DE OFICINA / SIJC |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$277.63 |
Departamento de Justicia |
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27/Mar/2024 |
24J-16673 |
2444015930 |
Candados Laptop |
WOC SERVICE GROUP INC. |
$3,366.74 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-17106 |
2444015954 |
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO |
Three O' LLC |
$5,197.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Mar/2024 |
24J-16469 |
2444015946 |
REPARACION DE ALTV4300 Litter Vacum |
LANDSCAPE SOLUTIONS INC |
$1,064.91 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Mar/2024 |
24J-17110 |
2444015945 |
Radios |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$6,552.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Mar/2024 |
24DJ-00587 |
24D4400441 |
Material de Oficina SFN OFFICE GALLERY |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,816.25 |
Departamento de la Familia |
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27/Mar/2024 |
24J-16843 |
2444015948 |
Polos para Inspectores de nuevo ingreso como parte de su uniforme en STMP. |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$2,277.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |