Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2025 |
25J-12942 |
2544013657 |
EQUIPO IMAGEN Y MOVIMIENTO |
AUDIOVISUAL CUSTOM DESIGN |
$18,397.72 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14617 |
2544013753 |
gomas GE-12396 AT |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,683.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14613 |
2544013758 |
COMPRA DE BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14596 |
2544013713 |
Renovacion Licencias Adobe Creative |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,035.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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20/Feb/2025 |
25J-14713 |
2544013760 |
BATERIA JEEP GE-5023 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14706 |
2544013756 |
BATERÍA - RAM / LABORATORIO VETERINARIO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14697 |
2544013763 |
Inspección anual del sistema de rociadores contra incendios del Edificio New San Juan |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,720.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2025 |
25J-14711 |
2544013761 |
Batería Ge-10093 COLORADO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14633 |
2544013681 |
Pantalones de Campo Dama |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$269.97 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14637 |
2544013688 |
Adquisición de equipos para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,750.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14594 |
2544013661 |
Actividad y Talleres Semana de la Mujer |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,327.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14427 |
2544013737 |
COMPRA DE TINTAS |
TONER MAX INC. |
$3,062.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14582 |
2544013738 |
SISTEMA CAMARA DE SEGURIDAD PONCE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,380.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14619 |
2544013740 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09200 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,292.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14604 |
2544013750 |
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$14,845.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14659 |
2544013714 |
ActivPanel |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$2,200.00 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2025 |
25J-14702 |
2544013755 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,253.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14704 |
2544013757 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS - BANANERA FABRE, INC |
BANANERA FABRE INC |
$777.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-14709 |
2544013754 |
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$228,158.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14656 |
2544013711 |
c-QAgua-014 - Calibracion Turbidimetro |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$165.00 |
Departamento de Salud |
Ordenes de Compras