Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2025 |
25DJ-03710 |
25D4402441 |
LICENCIAMIENTO |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$311.88 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2025 |
25J-14771 |
2544013829 |
Controles para Proyectores de Salones Estudios Generales |
Uniphoto Inc . |
$71.16 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14671 |
2544013831 |
Piezas Avión N190PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$7,575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14757 |
2544013817 |
VAN GE-10813 |
Mega Parts and Service Inc |
$184.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14660 |
2544013832 |
EQUIPOS AREAS VERDES |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$2,031.17 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14660 |
2544013833 |
EQUIPOS AREAS VERDES |
MADERAS 3C LLC. |
$187.83 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14782 |
2544013830 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$640.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03756 |
25D4402458 |
Compra de desechables CAMPEA |
J & M DEPOT. INC. |
$3,540.05 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2025 |
25J-14753 |
2544013828 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14681 |
2544013806 |
UNIFORMES DE TRABAJO PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE SEMILLAS, FINCA MONTERREY. |
TALUNA CORP |
$1,030.68 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14786 |
2544013826 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$1,512.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14239 |
2544013827 |
SUPLIR Y REEMPLAZAR PUERTA DE METAL ESCALERA DEL EDIFICIO DE FOMENTO |
J.A. CONTRACTORS ENGINEERING GROUP, INC. |
$10,778.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03771 |
25D4402455 |
Compra - Alimento para Canes K9 |
Quick Delivery |
$3,902.67 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Feb/2025 |
25J-14278 |
2544013322C |
CERRADURA DE SEGURIDAD |
MADERAS 3C LLC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Feb/2025 |
25J-14749 |
2544013824 |
Bloque: Tintas Impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,745.12 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-14754 |
2544013815 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,049.05 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14605 |
2544013821 |
URGENTE REPARACION TUBERIA SUPERINTENDENCIA AUXILIAR EN EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (SAEA) |
ACOSTA ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$23,632.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03675 |
25D4402456 |
Equipo de cocina CAMPEA |
Quick Delivery |
$9,848.38 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2025 |
25J-14751 |
2544013818 |
MAT. EDUC. INT TEMP 2024 |
Camera Mundi, LLC |
$2,824.01 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-14748 |
2544013819 |
TOPES DE ESTUFAS PARA VILLAS Y CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL BOQUERÓN |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$4,490.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
Ordenes de Compras