Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Mar/2025 |
25J-16068 |
2544015182 |
COMPRA DE SUPLIDOS PARA CURACIONES Y LIMPIEZA DE ULCERAS |
TALUNA CORP |
$6,270.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25DJ-03984 |
25D4402700 |
extension alquiler vagones |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,790.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Mar/2025 |
25J-16160 |
2544015133 |
PESTILLOS PARA PUERTA DOBLE SALON ARBONA |
MADERAS 3C LLC. |
$85.90 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-16174 |
2544015132 |
ASPIRATOR |
G. MED PRODUCT, INC. |
$1,020.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-16095 |
2544015079M1 |
RAMO DE FLORES |
Mundo Lapiz |
$330.00 |
Departamento de Estado |
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13/Mar/2025 |
25J-16141 |
2544015174 |
MATERIAL TRANSPORTACION |
Quick Delivery |
$321.18 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-15543 |
2544014562C |
Tarde de Logros 25-01 |
NELSON PONCE RAMOS LLC |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Mar/2025 |
25J-16178 |
2544015167 |
Material de Oficina |
MULTISYSTEMS, INC. |
$4,010.40 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-15550 |
2544014882 |
Solicitud de alimento |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$11,431.11 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-16003 |
2544015151 |
Mantanimiento unidades aire acondicionado edificio Anexo Ponce |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$7,500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Mar/2025 |
25J-16170 |
2544015146 |
Solicitud de Soft Shell |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-16175 |
2544015157 |
SOLICITUD POR CATALOGO ASG PARA JABON ANTIBACTERIAL |
TALUNA CORP |
$606.69 |
Departamento de Salud |
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13/Mar/2025 |
25J-16157 |
2544015153 |
EXTERMINACION TOA BAJA |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,028.05 |
Departamento de Salud |
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12/Mar/2025 |
25J-16118 |
2544015179 |
COMPRA DE MATERIAL PARA PROCTECION PARA OFICINAS DE ARV |
MENACO CORPORATION |
$2,459.20 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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12/Mar/2025 |
25J-15901 |
2544015183 |
DH-2056 Reemplazo y Reparación A/C #118922-148532 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$7,874.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/Mar/2025 |
25J-16120 |
2544015181 |
papel fotocopiadora |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,510.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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12/Mar/2025 |
25J-16122 |
2544015180 |
COMPRA DE MONTURA PARA ESPEJUELOS PARA EDWIN BONILLA |
OPTOMETRICS/PUERTO RICO LOW VISION CENTER INC. |
$265.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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12/Mar/2025 |
25J-16117 |
2544015168 |
Papel Hilo |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$489.00 |
Departamento de Estado |
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12/Mar/2025 |
25J-16132 |
2544015175 |
Para reparación de vehículo Oficial |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$50.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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12/Mar/2025 |
25J-16148 |
2544015171 |
PIEZA REMOLQUE TAB.14208 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$807.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
Ordenes de Compras