Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

01/Abr/2025

25J-17548

2544016481

MATERIALES PARA IMPRESORA DE TARJETAS IDENTIFICACION

MULTISYSTEMS, INC.

$1,339.00

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-13256

2544014031M1

[NPPR] ADQUISICIÓN DE EQUIPO VEHICULAR - INSTALACIÓN DE EQUIPO Y ROTULACIÓN PARA DIEZ (10) JEEP COMPASS 4X4 2024 PARA EL NPPR

GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC.

$26,275.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-17574

2544016557

BATERIA PARA FORD VAN

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$89.96

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/Abr/2025

25DJ-04288

25D4402834

FOCO COMPASS

Mega Parts and Service Inc

$824.95

Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2025

25DJ-04287

25D4402848

COMPRESOR PARA A/C PU-7 PLAZOLETA 1B

A.I.T. TECHNOLOGIES INC.

$9,460.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/Abr/2025

25DJ-03329

25D4402257C

SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$0.00

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-01303

2544001190

Renta de enfriadores de agua

QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP.

$17,752.00

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-17621

2544016512

TRANSPORTACIÓN- GOMAS RAV4 (GE-10507)

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$427.20

Departamento de la Familia

01/Abr/2025

25J-17164

2544016040C

PARCHO DE GOMAS / GE-10255

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$0.00

Departamento de Justicia

01/Abr/2025

25J-07460

2544007219M1

COMPRA Y ENTREGA DE BATERIAS DELTA PRO Y PLACAS SOLARES

INTEGRATED SOLAR OPERATIONS, LLC

$7,700.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

01/Abr/2025

25J-17603

2544016547

EXTINTORES DE CPTET DE ARECIBO

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC.

$514.00

Departamento de Salud

01/Abr/2025

25J-16404

2544016449

Material de Construcion

LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC.

$53,915.60

Departamento de Salud

31/Mar/2025

25J-17443

2544016554

Call Center

INSIGHT COMMUNICATIONS CORP

$243,434.10

Departamento de Estado

31/Mar/2025

25J-17628

2544016546

ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO - PX 180

CSF SERVICE STATION, LLC.

$26,380.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

31/Mar/2025

25J-17527

2544016520

Sellos Pre Entintados, Fechador y Tintas

PRINT SOLUTIONS CORP

$1,172.80

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

31/Mar/2025

25J-17499

2544016541

Para uso de finanza

P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.

$18.02

Departamento Recreación y Deportes

31/Mar/2025

25J-17577

2544016510

REPARACION CONTROL DE ACCESO

PRIME SECURITY & TECHNOLOGIES INC.

$2,180.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

31/Mar/2025

25J-17612

2544016536

REQ 20192 250132 TUBOS 2 Y TOLA MUN AGUADA

ORONOZ HNOS. INC.

$1,256.40

Departamento de Transportación y Obras Públicas

31/Mar/2025

25J-17614

2544016534

TRANSPORTACIÓN- GOMAS RAV4 (GE-10508)

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$427.20

Departamento de la Familia

31/Mar/2025

25J-16535

2544016543

FOCOS DE ALUMBRADO

HG Solutions Services

$14,000.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción