Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Jul/2025 |
26J-00678 |
2644001170 |
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CDT DE RIO GRANDE [PW 05589] |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$266,538.86 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01308 |
2644001192 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Jul/2025 |
26DJ-00181 |
26D4400144 |
SOLICITUD CALZADO DE SEGURIDAD FRANCISCO TOYENS |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$95.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Jul/2025 |
26J-00871 |
2644001144 |
Fumigación Aguadilla |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,536.98 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01257 |
2644001190 |
Solicitud de INSPECCION DE EXTINTORES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$255.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01204 |
2644001186 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,599.20 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Jul/2025 |
26J-01274 |
2644001183 |
CEPILLO LIMPIAR INODORO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$210.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Jul/2025 |
26J-01272 |
2644001182 |
MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES CORRECCIONALES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$20,190.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Jul/2025 |
26DJ-00180 |
26D4400137 |
PADS 882 |
Mega Parts and Service Inc |
$659.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Jul/2025 |
26J-01281 |
2644001188 |
EQUIPO PARA PESRONAL DE ORNATO DEL AEROPUERTO DE CEIBA |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$759.95 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Jul/2025 |
26J-01288 |
2644001187 |
Dye sublimation print |
T & T ADVERTISING |
$1,180.00 |
Administración de Servicios Generales |
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23/Jul/2025 |
26J-01245 |
2644001153 |
MANTENIMIENTO AIRE VEGA ALTA |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,500.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01269 |
2644001178 |
HUD Bayamón - Articulos de Higiene (contrato) |
TALUNA CORP |
$339.66 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Jul/2025 |
26DJ-00125 |
26D4400128 |
Reparacion y mantenimiento aire Anexo CRM |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$2,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Jul/2025 |
26J-01246 |
2644001156 |
Sonnell VI |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$26,990.70 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01244 |
2644001146 |
SISA MAQ TERMAL 35071 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$464.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01268 |
2644001166 |
CATAÑO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,399.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2025 |
26J-01271 |
2644001177 |
HUD Bayamón - Tshirt para Participantes |
TALUNA CORP |
$479.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Jul/2025 |
26J-01129 |
2644001185 |
Desinfección, Exterminación y Control de Sabandijas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$909.44 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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23/Jul/2025 |
26DJ-00163 |
CM6-9038 |
5501-26-002 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$40,624.80 |
Administración de Servicios Médicos |
Ordenes de Compras