Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jul/2025 |
26DJ-00244 |
26D4400186 |
GOMAS 215/65R16 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,558.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Jul/2025 |
26J-01618 |
2644001494 |
SOL. COMPRA EFECTOS Y MATERIALES LIMPIEZA #1 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$458.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2025 |
26J-01590 |
2644001508 |
Refill de agua Botellones 5 galones |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$2,475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01608 |
2644001540 |
Servicio de catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,202.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
30/Jul/2025 |
26J-01572 |
2644001460 |
FREEZER STORAGE BOX |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$498.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2025 |
26J-01699 |
2644001538 |
DIESEL PARA GENERADORES EN ASES |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,962.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01684 |
2644001520 |
HUD Bayamón - Detergentes |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$241.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2025 |
26J-01684 |
2644001521 |
HUD Bayamón - Detergentes |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$103.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2025 |
26J-01317 |
2644001517 |
TELECOMUNICACIONES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$21,642.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01658 |
2644001533 |
Impresion material |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$575.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01539 |
2644001530 |
alquiler de manteles |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$190.00 |
Administración de Servicios Generales |
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30/Jul/2025 |
25J-23785 |
2544022517M1 |
Compra Equipo AudioStar Pro Centro Pediatrico Metropolitano |
AUDIO TECHNOLOGY PR, INC |
$14,995.00 |
Departamento de Salud |
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30/Jul/2025 |
26J-01409 |
2644001528 |
MATERIALES |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$4,995.00 |
Junta de Retiro |
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30/Jul/2025 |
26J-01417 |
2644001526 |
Mantenimiento de Fan Coils del Archivo General |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$10,360.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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30/Jul/2025 |
26J-01341 |
2644001524 |
Jabón Antibacterial |
MARCAS FLOOR CARE, INC. |
$855.00 |
Administración de Terrenos |
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30/Jul/2025 |
25DJ-04572 |
25D4403109M1 |
Micro compra |
Quick Delivery |
$2,120.52 |
Departamento de la Familia |
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30/Jul/2025 |
26J-01679 |
2644001522 |
De Vuelta a la Vida/ Agua (Botellones) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$82.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Jul/2025 |
26J-01668 |
2644001518 |
Piezas de Jeep Taller Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01598 |
2644001523 |
PASAJE AEREO PARA VIEQUES |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$646.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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30/Jul/2025 |
26J-01602 |
2644001504 |
Backpack |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
Ordenes de Compras